Faktúra č. DFBV/0109/18

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0109/18
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
  • Dátum doručenia: 27.03.2018
  • Celková hodnota: 234,61 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0041/18
  • Dátum zverejnenia: 19.04.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0041/18 Objednávame si u Vás čistiace prostriedky podľa rozpisu. Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 PAPERA s.r.o 46082182 234,61 € 23.03.2018 28.03.2018 Riaditeľ Objednávka
Tlačiť