Faktúra č. DFBV/0092/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0092/19
  • Popis fakturovaného plnenia: revízia výťahu
  • Dátum doručenia: 07.03.2019
  • Celková hodnota: 67,20 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: Vo/0042/19
  • Dátum zverejnenia: 13.03.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0042/19 Objednávame si u Vás revíziu výťahu v školskej kuchyni. Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Liftservis s r.o. 11694238 67,20 € 04.03.2019 07.03.2019 Riaditeľka Objednávka
Tlačiť