Faktúra č. DFBV/0078/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0078/19
  • Popis fakturovaného plnenia: zásobníky
  • Dátum doručenia: 04.03.2019
  • Celková hodnota: 467,21 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0033/19
  • Dátum zverejnenia: 26.03.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0033/19 Objednávame si u Vás zásobník na mydlo 4ks, zásobník na wc papier 4 ks, zásobník na utierky 4 ks, wc papier, mydlo, obrúsky. Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 PAPERA s.r.o 46082182 467,21 € 28.02.2019 13.03.2019 Riaditeľka Objednávka
Tlačiť