Faktúra č. DFBV/0030/20

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0030/20
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace pros.
  • Dátum doručenia: 23.01.2020
  • Celková hodnota: 111,78 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0011/20
  • Dátum zverejnenia: 13.02.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0011/20 Objednávame si u Vás obrúsky do zásobníka 10bal, vanish 1ks. Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 PAPERA s.r.o 46082182 111,78 € 22.01.2020 22.01.2020 Riaditeľka Objednávka
Tlačiť