Faktúra č. DFBV/0013/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0013/23
  • Popis fakturovaného plnenia: servis autobus
  • Dátum doručenia: 12.01.2023
  • Celková hodnota: 466,12 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0004/23
  • Dátum zverejnenia: 18.01.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0004/23 Objednávame si u Vás servis autobusu PK 418 DZ. Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 AUTO - IMPEX spol.s.r.o 17329477 466,12 € 11.01.2023 12.01.2023 Riaditeľka Objednávka
Tlačiť