Všetky dokumenty
Počet záznamov: 20870
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0435/17 | voda sop | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 11,15 € | 23.11.2017 | 11.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0405/17 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | J and B Unique SK s.r.o. | 35928182 | 141,37 € | 23.11.2017 | 11.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0430/17 | zasklievanie | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Miloš Kopčík | 40049311 | 162,50 € | 22.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0424/17 | nájomné za pozemok | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Novák Štefan | 555678 | 26,60 € | 22.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0423/17 | nájomné za pozemok | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Šotkovský Jaroslav Ing. | 55568 | 26,60 € | 22.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0213/17 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 28,62 € | 22.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0215/17 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 128,72 € | 22.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0216/17 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 105,84 € | 22.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0425/17 | nájomné pozemok | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mihínová Eva | 8261056065 | 350,00 € | 22.11.2017 | 11.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0426/17 | nájomné za pozemok | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Šikula Vladimír Ing. | 55567 | 60,00 € | 22.11.2017 | 11.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0403/17 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 124,50 € | 22.11.2017 | 11.12.2017 | Faktúra | |||||
| VO/0119/17 | Objednávame si u Vás 3x PC, 2 x monitor, 3x klávesnica, 4x myš, káble. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 627,36 € | 22.11.2017 | 27.11.2017 | Riaditeľ | Objednávka | ||||
| VOSJ/0272/17 | 1/kuracie prsia chl 10kg á 4,957,2/syr eidamska tehla 12,28kg á 5,837,3/bravčove pliecko 42,17kg á 3,729,4/cicer 2,50kg 6ks á 4,02,5/uhorky kysle 4l 9ks á 3,764 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 337,13 € | 22.11.2017 | 06.12.2017 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0427/17 | štočok na pečiatku | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Aureus Service , s.r.o. | 45442088 | 10,09 € | 21.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0428/17 | inzercia | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Perex | 00685313 | 216,00 € | 21.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0429/17 | nábytok | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Vladimír Varga- VEVE DESIGN | 45278920 | 900,00 € | 21.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0211/17 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Pekáreň Častá | 14136104 | 53,53 € | 21.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0397/17 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Pekáreň Častá | 14136104 | 139,27 € | 21.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0212/17 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 105,96 € | 21.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0400/17 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 235,02 € | 21.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra |