Všetky dokumenty
Počet záznamov: 19918
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Zmluvný partner | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5100018954 | Dodatok k zmluvám o dodávke elektriny oprávnenému odberateľovi na rok 2018 a 2019 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 18.12.2017 | 01.01.2018 | 31.12.2019 | 18.12.2017 | Ing. Kisová Monika | riaditeľka školy | Zmluva |
VOPC/0111/17 | Objednávame si u Vás učebnice pre žiadateľa vodič.oprávnenia 6 ks. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Distribučná agentúra AD REM | 11782889 | 49,50 € | 17.12.2017 | 21.12.2017 | Riaditeľ | Objednávka | ||||
DFBV/0469/17 | plniaca linka | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | VIN Tech s.r.o. | 34134701 | 65 616,00 € | 15.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0466/17 | telefón | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 28,90 € | 15.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0467/17 | BOZP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | LUKA TEAM sro | 44199902 | 160,00 € | 15.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0468/17 | tonery | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Vasso s.r.o | 46883711 | 521,60 € | 15.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0471/17 | revízia kotolňa | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ondrejkovič Miroslav Gas-Therm | 41105338 | 850,00 € | 15.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0470/17 | výkopové práce | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | MICEH s.r.o. | 47313820 | 60,00 € | 15.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0442/17 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 432,20 € | 15.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
VOSJ/0308/17 | 1/hovadzie stehno predne 32,93kg á 7,476,2/syr tavený kyblik 4ks á 5,16,3/slanina 4,04kg á 4,90 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 282,74 € | 15.12.2017 | 19.12.2017 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľ | Objednávka | |||
VOSJ/0309/17 | 1/zemiaky 200 kg á 0,40,2/por 25kg á 1,39,3/mrkva 12kg á 0,49,4/petržlen 3kg á 1,19,5/kapusta čina 36,50kg á 0,98,6/lupienky cini minis 500 gr 12ks á 3,488,7/banány 27,40kg á 1,39,8/mandarinka 7kg á 1,39,9/rajčina 3,39kg á 1,57,10/paprika zelena 3,20kg á 1,699,11/uhorka zelena 3,25kg á 1,68,12/salat lolo 5ks á 0,99,13/syr eidamska tehla 9,70kg á 3,99,14/spenat mr 2,50kg 1ks á 2,99,15/slovenska točená saláma 10,19kg á n2,488,16/špenat mr 400 gr 1ks á 0,453 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 338,31 € | 15.12.2017 | 19.12.2017 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0157/17 | Objednávame si u Vás opravu elektriky. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Jan Lenner Elektro grup | 40547850 | 628,00 € | 15.12.2017 | 21.12.2017 | Objednávka | |||||
VO/0144/17 | Objednávame si u Vás dodávku a montáž prívodu pitnej vody do objektu novej školy podľa predloženej cenovej ponuky. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ondrejkovič Miroslav Gas-Therm | 41105338 | 1 851,84 € | 15.12.2017 | 22.12.2017 | Riaditeľ | Objednávka | ||||
DFSF/0020/17 | Vianočné stretnutie zamestnancov | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | BINI s.r.o. | 47039698 | 493,99 € | 14.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0465/17 | pracovné odevy | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Marian Bagita Dual | 35464011 | 1 315,94 € | 14.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0463/17 | oprava umývačky, el.pece | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ján Bátovský-GASTROTECH | 40549780 | 272,40 € | 14.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0464/17 | mat. údržbu | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ladislav Nagy POIP Bratislava | 11694891 | 288,00 € | 14.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0440/17 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 34,56 € | 14.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0441/17 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 89,86 € | 14.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
DFPC/0237/17 | obrusy | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ovitex s.r.o | 36507202 | 209,52 € | 14.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra |