Všetky dokumenty
Počet záznamov: 19462
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFPC/0199/17 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 99,00 € | 09.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0407/17 | elektrika škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 245,88 € | 09.11.2017 | 11.12.2017 | Faktúra | |||||
VOPC/0078/17 | Objednávame si u Vás substrát 40l, fľaše bordo olivová 0,75l - 80 ks. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Agrokomp spol.s r.o. | 31409989 | 30,42 € | 09.11.2017 | 10.11.2017 | Riaditeľ | Objednávka | ||||
VO/0113/17 | Objednávame si u Vás grafické práce na certifikátoch Základy somelierstva pre 4 študentov. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | EnoVia s.r.o | 35951303 | 48,00 € | 09.11.2017 | 13.11.2017 | Riaditeľ | Objednávka | ||||
VOSJ/0248/17 | 1/bravčove stehno 38,30kg á 5,30 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 202,99 € | 09.11.2017 | 14.11.2017 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0401/17 | telefón sop | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 14,00 € | 08.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0403/17 | inzercia | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | REGIONPRESS s.r.o. | 36252417 | 281,28 € | 08.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0402/17 | poplatok za komun.odpad | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mesto Modra | 00304956 | 21,63 € | 08.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0378/17 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 137,64 € | 08.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
DFPC/0197/17 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 723,33 € | 08.11.2017 | 24.11.2017 | Faktúra | |||||
DFPC/0198/17 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 41,74 € | 08.11.2017 | 24.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0400/17 | telefón ŠI, ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 34,04 € | 08.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
DFPC/0196/17 | telefón PČ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 13,42 € | 08.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
VO/0110/17 | Objednávame si u Vás stráženie areálu školy počas Dňa otvorených dverí podľa dohody. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Defense Pro, s.r.o. | 47831456 | 372,00 € | 08.11.2017 | 01.12.2017 | Riaditeľ | Objednávka | ||||
DFBV/0399/17 | mobily | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | O2 Slovakia s.r.o | 35848863 | 52,57 € | 07.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0404/17 | BOZP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | LUKA TEAM sro | 44199902 | 160,00 € | 07.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0405/17 | réžia za stravu 10/17 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 709,82 € | 07.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0406/17 | dofin.obedy | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 147,50 € | 07.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0375/17 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | MIKA GASTRO, s.r.o. | 47052988 | 492,01 € | 07.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0376/17 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 322,31 € | 07.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra |