Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 19504

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0427/18 elektrika škola Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 ZSE Energia a.s. 36677281 244,62 € 12.11.2018 21.11.2018 Faktúra
DFBV/0430/18 mobily Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 O2 Slovakia s.r.o 35848863 55,51 € 12.11.2018 21.11.2018 Faktúra
DFBV/0426/18 internet sop Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Slovanet 35954612 31,96 € 12.11.2018 21.11.2018 Faktúra
DFSJ/0382/18 potraviny SJ Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Potraviny Robert Feranec 33779643 193,90 € 12.11.2018 22.11.2018 Faktúra
DFSJ/0383/18 potraviny SJ Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Potraviny Robert Feranec 33779643 35,73 € 12.11.2018 22.11.2018 Faktúra
DFSJ/0384/18 potraviny SJ Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Pekáreň Častá 14136104 176,71 € 12.11.2018 22.11.2018 Faktúra
DFPC/0238/18 mobil PC Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 O2 Slovakia s.r.o 35848863 8,42 € 12.11.2018 22.11.2018 Faktúra
DFSJ/0385/18 potraviny SJ Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Bidfood Slovakia s.r.o 34152199 509,82 € 12.11.2018 22.11.2018 Faktúra
VOSJ/0391/18 1/kuracie stehna 110 kg á 2,34 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Ing. Roman Hrdlovič-ROOL S 40051781 257,40 € 12.11.2018 28.11.2018 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
VOSJ/0393/18 1/vajcia M 300 ks á 0,161,2/kečup 5kg 1ks á 5,783,3/marmelda zmes 8kg á 2,318,4/cukor kryštalový 30kg á 0,709,5/cukor mletý 8kg á 1,30,6/brynza 5kg á 9,15,7/maslo 125 gr liptov 80ks á 1,422,8/kakao 1kg 1ks á 9,884 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Mabonex Slovakia sro 31428819 273,58 € 12.11.2018 28.11.2018 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
VOSJ/0394/18 1/breavčove stehno čerstve 39,40 kg á 5,10 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Budmerické mäsiarstvo s.r.o. 47213205 200,94 € 12.11.2018 28.11.2018 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
VOSJ/0395/18 1/mineralka pol l 120 ks á 0,42,2/mandarinky 30kg á 1,39,3/banány 29kg á 1,29,4/salama suchá 6,80kg á 4,40, Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Potraviny Robert Feranec 33779643 159,36 € 12.11.2018 28.11.2018 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
VOSJ/0405/18 1/chlieb casta 1000 gr 60 ks á 1,138,2/pečivo hladke 48 gr 645ks 0,069,3/pečivo grahamove 48gr 230 ks á 0,091,4/vianočka 400 gr 28ks á 1,219,5/pagače oškvarkove 140ks á n0,30,6/osie hniezdo 100 gr 8ks á 0,487/pečivo velke 86gr 8ks á 0,177 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Pekáreň Častá 14136104 216,33 € 11.11.2018 28.11.2018 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
VOPC/0158/18 1/chlieb 1000 gr 12ks á 1,138,2/pečivo haldke 48 gr 80ks á 0,069,3/pagačik ošvarkový 30ks 35 gr á 0,153 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Pekáreň Častá 14136104 23,81 € 11.11.2018 28.11.2018 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
DFBV/0422/18 voda ŠI, ŠJ Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. 35850370 976,90 € 09.11.2018 15.11.2018 Faktúra
DFBV/0424/18 havarijná poistka autobus Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Kooperatíva a.s. 00585441 1 699,51 € 09.11.2018 15.11.2018 Faktúra
DFBV/0417/18 nájomné vinohrad Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Novák Štefan 555678 26,60 € 09.11.2018 15.11.2018 Faktúra
DFBV/0416/18 nájomné vinohrad Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Šotkovský Jaroslav Ing. 55568 26,60 € 09.11.2018 15.11.2018 Faktúra
DFBV/0414/18 nájomné za vinohrad Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Mihínová Eva 8261056065 350,00 € 09.11.2018 21.11.2018 Faktúra
DFBV/0415/18 nájomné vinohrad Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Šikula Vladimír Ing. 55567 60,00 € 09.11.2018 21.11.2018 Faktúra