Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 19524

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0075/19 plyn sop Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 SPP 35815256 262,00 € 05.03.2019 13.03.2019 Faktúra
DFBV/0076/19 plyn šj sporáky Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 SPP 35815256 206,00 € 05.03.2019 13.03.2019 Faktúra
DFBV/0081/19 všeobecný mat. Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Miloš Šimonovič FARBY-LAKY-DROGÉRIA 34679626 172,32 € 05.03.2019 13.03.2019 Faktúra
DFBV/0082/19 BOZP Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 LUKA TEAM sro 44199902 160,00 € 05.03.2019 13.03.2019 Faktúra
DFBV/0077/19 sáčky papierové Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 PAPERA s.r.o 46082182 20,34 € 05.03.2019 13.03.2019 Faktúra
DFBV/0079/19 čistiace pros. Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 PAPERA s.r.o 46082182 67,64 € 05.03.2019 13.03.2019 Faktúra
DFSJ/0083/19 potraviny SJ Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 MIKA GASTRO, s.r.o. 47052988 374,54 € 05.03.2019 15.03.2019 Faktúra
DFSJ/0084/19 potraviny SJ Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Mabonex Slovakia sro 31428819 359,97 € 05.03.2019 15.03.2019 Faktúra
DFSF/0005/19 príspevok zo SF na stravu zamestnancov Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska 00162311 100,80 € 05.03.2019 15.03.2019 Faktúra
DFSJ/0086/19 potraviny SJ Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 ATC-JR, s.r.o. 35760532 627,48 € 05.03.2019 15.03.2019 Faktúra
DFSJ/0087/19 potraviny SJ Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Potraviny Robert Feranec 33779643 381,03 € 05.03.2019 15.03.2019 Faktúra
DFSJ/0085/19 potraviny SJ Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Bidfood Slovakia s.r.o 34152199 750,60 € 05.03.2019 15.03.2019 Faktúra
VOPC/0021/19 Objednávame si u Vás 3150 ks bordo fliaš. Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Conneco chemicals 34131051 1 014,12 € 05.03.2019 08.03.2019 Riaditeľka Objednávka
VOSJ/0091/19 1/banány 24,50kg á 1,460,2/kapusta hlavková 12kg á 0,69,3/pomaranče 57kg á 1,192 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Potraviny Robert Feranec 33779643 111,88 € 05.03.2019 13.03.2019 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
VOSJ/0092/19 1/maslo 250 gr 20ks á 1,99 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Potraviny Robert Feranec 33779643 39,80 € 05.03.2019 13.03.2019 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
VOPC/0024/19 1/bravčove karé b.k chladené 8,19kg á 4,939 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Potraviny Robert Feranec 33779643 40,44 € 05.03.2019 13.03.2019 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
VOPC/0025/19 1/muka hladka 1kg á 0,504,2/zelenina tri 2,50 kg mr 1ks á 4,428,3/majoneza 1400 gr 2ks á 4,788,4/majoneza malá 200 gr 2ks á 0,864,5/zemiaky 15kg á 0,552,6/kava nescafe 200 gr 1ks á 4,92,7/smotana do kavy 10 ks á 0,54,8/mineralka pol l 60ks á 0,42,9/horčica 1kg 1ks á 1,512,10/šunka bravčová 2,35kg á 5,796,11/maslo rama 400 gr 2ks á 1,428,12/vajcia 60ks á 0,12,13/rajčiny 2kg á 1,788,14/uhorka zelena 2kg á 1,872,15/paprika zelena 2kg á 1,872,16/struhanka 500 gr 10ks á 0,756,17/olej 10l á 1,788,18/uhorky kysle 3500 grv 1ks á 4,822 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Potraviny Robert Feranec 33779643 126,55 € 05.03.2019 13.03.2019 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
VOPC/0020/19 Objednávame si u Vás rektifikovaný mušt - 15 litrov. Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Unimpex Bratislava s.r.o. 17321760 76,63 € 05.03.2019 15.03.2019 Riaditeľka Objednávka
DFBV/0073/19 pco Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Defense Pro, s.r.o. 47831456 48,00 € 04.03.2019 13.03.2019 Faktúra
DFBV/0080/19 oprava zvodu Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Hajdusek Michal 40546683 285,00 € 04.03.2019 13.03.2019 Faktúra