Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 19567

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VO/0111/19 Objednávame si u Vás vzdelávanie Spoločenský protokol pre 1 zamestnankyňu. Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Univerzita Komenského v Bratislave Centrum ďalšieho vzdelávania 00397865 149,00 € 12.06.2019 20.06.2019 Riaditeľka Objednávka
VOSJ/0245/19 1/vajcia 150 ks á 0,161,2/mineralka pol l oravska 72ks á 0,278,3/cukor kryštalová 10kg á 0,673,4/mlieko pol 60l á 0,612,5/syr trj farmár 128ks á 0,097,6/maslo 125 gr liptov 60ks á 1,422,7/olej slnečnicový 15l á 2,09 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Mabonex Slovakia sro 31428819 216,71 € 12.06.2019 27.06.2019 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
VOSJ/0246/19 1/zemiaky kg nové á 0,99,2/kapusta hlavková nová21kg á 0,99,3/por 3,14kg á 1,99,4/špekačky 5,04 kg á 3,39,5/lolo šalát 8ks á 1,29,6/rajčiny 3,14kg á 1,49,7/uhorka zelená 2,24kg á 1,59,8/mandarinka 18kg á 1,89,9/marhule 20kg á 1,89 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Potraviny Robert Feranec 33779643 342,38 € 12.06.2019 27.06.2019 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0233/19 školenie Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 VESNA 45739153 39,99 € 11.06.2019 13.06.2019 Faktúra
DFPC/0122/19 potraviny PC Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Pekáreň Častá 14136104 21,85 € 11.06.2019 24.06.2019 Faktúra
DFSJ/0240/19 potraviny SJ Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Pekáreň Častá 14136104 142,53 € 11.06.2019 24.06.2019 Faktúra
DFSJ/0241/19 potraviny SJ Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Mabonex Slovakia sro 31428819 275,72 € 11.06.2019 24.06.2019 Faktúra
DFPC/0123/19 potraviny PC Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Potraviny Robert Feranec 33779643 97,61 € 11.06.2019 24.06.2019 Faktúra
DFPC/0126/19 plyn Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 SPP 35815256 318,70 € 11.06.2019 26.06.2019 Faktúra
DFBV/0237/19 plyn škola, ši, šj Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 SPP 35815256 4 992,92 € 11.06.2019 26.06.2019 Faktúra
DFBV/0236/19 internet sop Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Slovanet 35954612 31,96 € 11.06.2019 26.06.2019 Faktúra
DFBV/0235/19 čistiace pros. šj Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 PAPERA s.r.o 46082182 77,60 € 11.06.2019 26.06.2019 Faktúra
VOSJ/0253/19 1/chlieb 100 gr 40ks á 1,309,2/pečivo ghladke 48 gr470 ks á 0,079,3/pečivo grahamove 220ks á 0,105,4/pečivo velke 90 gr 383ks á 0,205,5/osie hniezdo 100 gr 63ks á 0,552,6/kroasan kukuričný 85ks á 0,318,7/vianočka 13ks á 1,402,8/lupačky maková 80 gr 80ks á 0,192 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Pekáreň Častá 14136104 287,17 € 11.06.2019 27.06.2019 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0219/19 zabezpečenie akcie Zlatý Amos Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska 00162311 3 313,80 € 10.06.2019 13.06.2019 Faktúra
DFBV/0231/19 PCO Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Defense Pro, s.r.o. 47831456 24,00 € 10.06.2019 13.06.2019 Faktúra
DFBV/0232/19 mobily Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 O2 Slovakia s.r.o 35848863 52,38 € 10.06.2019 13.06.2019 Faktúra
DFBV/0230/19 oprava defektu Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 DUO TEAM s.r.o. 35877154 50,00 € 10.06.2019 13.06.2019 Faktúra
DFBV/0234/19 oprava strechy jedáleň Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 TWINS-SK s.r.o. 35859318 25 091,66 € 10.06.2019 19.06.2019 Faktúra
DFPC/0121/19 mobil PC Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 O2 Slovakia s.r.o 35848863 27,79 € 10.06.2019 24.06.2019 Faktúra
DFSJ/0237/19 potraviny SJ Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Potraviny Robert Feranec 33779643 245,45 € 10.06.2019 24.06.2019 Faktúra