Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 19567

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VOSJ/0348/19 1/brokolica 500gr 160ks á 1,32,2/zemiaky 300kg á 0,65,3/jablko zmes 26kg á 1,19,4/korenie karí 5ks á 0,75 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Potraviny Robert Feranec 33779643 440,89 € 09.10.2019 21.11.2019 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0412/19 mat.na opravy Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Miloš Šimonovič FARBY-LAKY-DROGÉRIA 34679626 205,81 € 08.10.2019 14.10.2019 Faktúra
DFSJ/0338/19 potraviny SJ Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Mabonex Slovakia sro 31428819 219,97 € 08.10.2019 14.10.2019 Faktúra
DFSJ/0339/19 potraviny SJ Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Mabonex Slovakia sro 31428819 229,64 € 08.10.2019 14.10.2019 Faktúra
DFSJ/0342/19 potraviny SJ Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Potraviny Robert Feranec 33779643 185,05 € 08.10.2019 14.10.2019 Faktúra
DFSJ/0341/19 potraviny SJ Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Bidfood Slovakia s.r.o 34152199 408,34 € 08.10.2019 14.10.2019 Faktúra
DFBV/0416/19 elektrika škola Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 ZSE Energia a.s. 36677281 239,62 € 08.10.2019 18.10.2019 Faktúra
DFSJ/0340/19 potraviny SJ Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Stefan Vacula Slovex 43287247 221,40 € 08.10.2019 18.10.2019 Faktúra
VO/0179/19 Objednávame si u Vás pneumatiky na traktor Zetor. Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 BOAN pneu s.r.o. 43791344 208,00 € 08.10.2019 08.10.2019 Riaditeľka Objednávka
VO/0180/19 Objednávame si u Vás 1x mapa, 1x obraz. Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Marek Dvořák 65809921 216,80 € 08.10.2019 10.10.2019 Riaditeľka Objednávka
VO/0177/19 Objednávame si u Vás tlač letákov, vkladačiek, plachiet. Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 IMPALEX Jela Pálešová 35085584 319,07 € 08.10.2019 25.10.2019 Riaditeľka Objednávka
VOPC/0151/19 1/šťava jablkova 5l 10 ks50 l á 0,70 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 poľnohospodarske družstvo Vajnory 00190284 42,00 € 08.10.2019 25.10.2019 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
VOSJ/0349/19 1/špagety 30kg semolinové á n1,968,2/nutela 2kg á 6,125,3/rasca drvená 2ks á 4,68,4/korenie na steaky 0,500 gr 1ks á 11,69,5/jablkove kocky sladke 11kg á 2,71,6/med porcovaný 192ks á 0,173,7/kapusta červená ster,5ks 10kg á 1,14,8/tuniak celý v oleji 2kg á 9,23,9/cicer ster 3000 gr 6ks á 3,65,10/džus capri sone 130 ks á 0,354,11/bielá káva s mliekom 0,65gr 3ks á 5,86,12/ detske capuccino 500 gr 3ks á 6,36,13/13/maslo tekute rost-fry 6ks á 7,20 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 MIKA GASTRO, s.r.o. 47052988 378,80 € 08.10.2019 21.11.2019 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0411/19 internet Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 SWAN a.s. 47258314 32,98 € 07.10.2019 14.10.2019 Faktúra
DFPC/0217/19 za kurz autoškoly č.3/2019 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Vladimír Doktorík 44681062 146,86 € 07.10.2019 14.10.2019 Faktúra
DFPC/0218/19 kurz autoškoly č.4/2019 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Vladimír Doktorík 44681062 200,02 € 07.10.2019 14.10.2019 Faktúra
DFPC/0219/19 daň za ubytovanie 3.Q.2019 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Mesto Modra 00304956 511,00 € 07.10.2019 14.10.2019 Faktúra
DFSJ/0336/19 potraviny SJ Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Potraviny Robert Feranec 33779643 224,38 € 07.10.2019 14.10.2019 Faktúra
DFBV/0408/19 elektrika škola Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 ZSE Energia a.s. 36677281 86,79 € 07.10.2019 18.10.2019 Faktúra
DFBV/0409/19 elektrika škola Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 ZSE Energia a.s. 36677281 88,18 € 07.10.2019 18.10.2019 Faktúra