Všetky dokumenty
Počet záznamov: 19834
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFPC/0064/20 | dotlač etikiet | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Purgina s r.o. | 30776252 | 118,92 € | 20.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0213/20 | automonitor | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | INFOCAR a.s. | 35773090 | 35,76 € | 20.05.2020 | 01.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0212/20 | voda | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 200,60 € | 20.05.2020 | 01.06.2020 | Faktúra | |||||
VO/0065/20 | Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre repatriantov. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Miloš Šimonovič FARBY-LAKY-DROGÉRIA | 34679626 | 681,54 € | 20.05.2020 | 27.05.2020 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
VO/0063/20 | Objednávame si u Vás tabletovú soľ 200 kg. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mikrochem Trade spol.s r.o. | 35948655 | 108,00 € | 19.05.2020 | 21.05.2020 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
DFBV/0211/20 | potraviny repatrianti | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 1 323,95 € | 18.05.2020 | 01.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0210/20 | potraviny repatrianti | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 241,62 € | 18.05.2020 | 01.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0209/20 | správa PC siete | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 300,00 € | 18.05.2020 | 01.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0205/20 | potraviny repatrianti | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Pekáreň Častá | 14136104 | 224,53 € | 15.05.2020 | 01.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0208/20 | telefón | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 54,72 € | 15.05.2020 | 01.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0204/20 | potraviny repatrianti | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 42,02 € | 15.05.2020 | 01.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0203/20 | potraviny repatrianti | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 1 051,70 € | 15.05.2020 | 01.06.2020 | Faktúra | |||||
VO/0064/20 | Objednávame si u Vás zeminu 11ks, hnojivo 1ks, nožnice na kríky 4ks. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Agrokomp spol.s r.o. | 31409989 | 121,96 € | 15.05.2020 | 26.05.2020 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
DFPC/0063/20 | tyčky do vinohradu | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | OSLAVAN Slovakia sro | 36316717 | 72,00 € | 14.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0207/20 | plyn | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 4 003,26 € | 14.05.2020 | 01.06.2020 | Faktúra | |||||
VO/0066/20 | Objednávame si u Vás výkopové práce, úpravu terénu. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | MICEH s.r.o. | 47313820 | 260,00 € | 14.05.2020 | 27.05.2020 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
VO/0067/20 | Objednávame si u Vás servis autobusu PK 418 DZ. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | AUTO - IMPEX spol.s.r.o | 17329477 | 223,84 € | 14.05.2020 | 27.05.2020 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
DFBV/0206/20 | revízia doregulačnej stanice plynu | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | AARS Ing.Miškovič Miroslav | 46616730 | 270,00 € | 13.05.2020 | 01.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0193/20 | BOZP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | LUKA TEAM sro | 44199902 | 160,00 € | 12.05.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0192/20 | revízia kotlov | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ondrejkovič Miroslav Gas-Therm | 41105338 | 541,20 € | 12.05.2020 | 19.05.2020 | Faktúra |