Všetky dokumenty
Počet záznamov: 21121
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0140/21 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 427,46 € | 14.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0138/21 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 222,35 € | 14.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0385/21 | oprava traktora | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ematech, s.r.o. | 31413919 | 477,00 € | 14.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0382/21 | mobil SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 29,00 € | 14.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0383/21 | tapety | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | IMPOL TRADE s.r.o. | 28569181 | 156,00 € | 14.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0384/21 | výroba mydiel-materiál | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Epifany s.r.o. | 48261653 | 127,29 € | 14.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0381/21 | plyn Š,ŠI,ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 2 262,19 € | 14.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0380/21 | žalúzie | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | K-system, spol.s.r.o | 31623387 | 138,28 € | 13.09.2021 | 17.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0114/21 | doprava LIDL | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Helio-plus , spol.s.r.o. | 35787821 | 1 092,48 € | 13.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0134/21 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Pekáreň Častá | 14136104 | 289,48 € | 13.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0113/21 | mobil PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | O2 Slovakia s.r.o | 35848863 | 26,28 € | 13.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0136/21 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 383,06 € | 13.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0135/21 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 373,13 € | 13.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0376/21 | poháre a viečka | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bricol s r.o. | 31414966 | 54,97 € | 13.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0379/21 | právne poradenstvo | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Inpartners group Mgr. Matej Makovník | 42307368 | 160,00 € | 13.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0378/21 | fritéza | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | B-commerce, s.r.o. | 52424812 | 291,00 € | 13.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0375/21 | mobily | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | O2 Slovakia s.r.o | 35848863 | 104,42 € | 13.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0377/21 | internet SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovanet | 35954612 | 15,00 € | 13.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0151/21 | Objednávame si u Vás materiál na výrobu mydiel. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Epifany s.r.o. | 48261653 | 127,29 € | 13.09.2021 | 14.09.2021 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| VO/0152/21 | Objednávame si u Vás pračku, sušiak na prádlo, žehličky, žehl. dosku. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 358,10 € | 13.09.2021 | 14.09.2021 | Riaditeľka | Objednávka |