Všetky dokumenty
Počet záznamov: 21116
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0225/21 | Objednávame si u vás 8 ks stromov marhúľ. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Peter ÍRÓ - SHR | 30850231 | 348,00 € | 05.11.2021 | 23.11.2021 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| DFBV/0474/21 | internet ši, šj | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN a.s. | 47258314 | 35,98 € | 04.11.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0483/21 | montáž svietidiel | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jan Lenner Elektro grup | 40547850 | 207,55 € | 04.11.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0482/21 | oprava osvetlenia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jan Lenner Elektro grup | 40547850 | 154,40 € | 04.11.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0481/21 | oprava osvetlenia na ši | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jan Lenner Elektro grup | 40547850 | 40,50 € | 04.11.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0480/21 | montáž zásuvky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jan Lenner Elektro grup | 40547850 | 74,60 € | 04.11.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0479/21 | oprava osvetlenia v učebni | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jan Lenner Elektro grup | 40547850 | 314,62 € | 04.11.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0478/21 | rozpočtárske práce | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | M PRO s.r.o. | 45911606 | 624,00 € | 04.11.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0231/21 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 477,08 € | 04.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0230/21 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 122,81 € | 04.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0232/21 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 618,69 € | 04.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSF/0009/21 | príspevok na stravu zo SF | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 116,80 € | 04.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| 1 | Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo z 29.9.2021 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | GENESIS POZEMNÉ STAVBY, s.r.o. | 46059105 | Stavebné práce, opravárenské práce | 0,00 € | 04.11.2021 | 05.11.2021 | 04.11.2021 | Ing. Monika Kisová | riaditeľka školy | Zmluva | |
| DFBV/0473/21 | BOZP | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LUKA TEAM sro | 44199902 | 160,00 € | 03.11.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0475/21 | výdajný terminál | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Verejná informačná služba spol. s r.o. | 36006912 | 1 597,20 € | 03.11.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0472/21 | plyn ŠI-domovník | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SPP | 35815256 | 5,00 € | 03.11.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0471/21 | plyn ŠJ-sporáky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SPP | 35815256 | 97,00 € | 03.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0470/21 | plyn Š-laboratóriá | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SPP | 35815256 | 11,00 € | 03.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0469/21 | plyn SOP | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SPP | 35815256 | 182,00 € | 03.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0203/21 | Objednávame si u Vás opravu osvetlenia na ŠI. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jan Lenner Elektro grup | 40547850 | 40,50 € | 03.11.2021 | 04.11.2021 | Riaditeľka | Objednávka |