Objednávka č. VO/0037/26

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec
  • IČO: 56899017
Dodávateľ
  • Názov: SOVA SK spol. s.r.o.
  • IČO: 50661418
  • Adresa: Exnárova 17, 821 03 Bratislava
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Mgr. Zuzana Kontár
  • Funkcia: Riaditeľka
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: VO/0037/26
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame si u Vás tonery do tlačiarní
  • Dátum vyhotovenia: 03.08.2026
  • Celková hodnota: 1 672,17 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 03.08.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFBV/0112/26 Faktúra za tonery Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec 56899017 SOVA SK spol. s.r.o. 50661418 1 672,19 € 04.08.2026 10.08.2026 Mgr. Zuzana Kontár Faktúra
Tlačiť
©2010 - Názov spoločnosti, Všetky práva vyhradené
Design by Aglo solutions, Powered by SysCom