Faktúra č. DFBV/0112/26

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec
  • IČO: 56899017
Dodávateľ
  • Názov: SOVA SK spol. s.r.o.
  • IČO: 50661418
  • Adresa: Exnárova 17, 821 03 Bratislava
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0112/26
  • Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za tonery
  • Dátum doručenia: 04.08.2026
  • Celková hodnota: 1 672,19 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0037/26
  • Dátum zverejnenia: 10.08.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0037/26 Objednávame si u Vás tonery do tlačiarní Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec 56899017 SOVA SK spol. s.r.o. 50661418 1 672,17 € 03.08.2026 03.08.2026 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Objednávka
Tlačiť
©2010 - Názov spoločnosti, Všetky práva vyhradené
Design by Aglo solutions, Powered by SysCom