Faktúra č. DFBV/0071/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec
  • IČO: 56899017
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0071/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za kancelárske potreby
  • Dátum doručenia: 15.12.2025
  • Celková hodnota: 1 432,26 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0028/25
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0028/25 Objednávame si u Vás kancelárske potreby Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec 56899017 Pretože TRIPSY s.r.o. 52724077 1 487,45 € 08.12.2025 08.12.2025 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Objednávka
Tlačiť