Faktúra č. DFBV/0041/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec
  • IČO: 56899017
Dodávateľ
  • Názov: SOVA SK spol. s.r.o.
  • IČO: 50661418
  • Adresa: Exnárova 17, 821 03 Bratislava
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0041/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za tonery
  • Dátum doručenia: 05.11.2025
  • Celková hodnota: 123,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0014/25
  • Dátum zverejnenia: 11.11.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0014/25 Objednávame si u Vás tonery do tlačiarní Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec 56899017 SOVA SK spol. s.r.o. 50661418 123,00 € 29.10.2025 29.10.2025 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Objednávka
Tlačiť
©2010 - Názov spoločnosti, Všetky práva vyhradené
Design by Aglo solutions, Powered by SysCom