Faktúra č. DFBV/0034/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec
  • IČO: 56899017
Dodávateľ
  • Názov: Pretože TRIPSY s.r.o.
  • IČO: 52724077
  • Adresa: Ľubochnianska 13496/9, 831 04 Bratislava
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0034/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za hygienické a čistiace potreby
  • Dátum doručenia: 03.11.2025
  • Celková hodnota: 1 503,80 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0013/25
  • Dátum zverejnenia: 06.11.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0013/25 Objednávame si u Vás hygienické a čistiace potreby Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec 56899017 Pretože TRIPSY s.r.o. 52724077 1 460,75 € 27.10.2025 28.10.2025 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Objednávka
Tlačiť
©2010 - Názov spoločnosti, Všetky práva vyhradené
Design by Aglo solutions, Powered by SysCom