Faktúry
Počet záznamov: 3008
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV20220022 | kovovoá skrinka, lekárnička | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | 471,60 € | 17.01.2022 | 03.02.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20220025 | prenájom pásové rýpadlo ET 35 12/2021 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Wacker Neuson s.r.o. | 36620068 | 1 980,00 € | 17.01.2022 | 03.02.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20220024 | prenájom nakladač Kramer 4507 12/2021 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Wacker Neuson s.r.o. | 36620068 | 2 558,40 € | 17.01.2022 | 03.02.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20220023 | ag testy 200 ks | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Print-Office s.r.o. | 54085292 | 657,80 € | 17.01.2022 | 03.02.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20220021 | nábytok 12/2021 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Lamitec, s.r.o. | 35710691 | 11 793,60 € | 17.01.2022 | 03.02.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20220026 | rekonštrukcia fasády a prístrešku vrátnice BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | VAMAR 11 s.r.o. | 47869267 | 25 138,80 € | 17.01.2022 | 16.02.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20210224 | stravné lístky | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 6 743,74 € | 29.12.2021 | 18.01.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFKV20210016 | kamerový systém | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SWAN, a.s. | 47258314 | 56 376,00 € | 29.12.2021 | 18.01.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |