Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5212
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV20240345 | servis traktora BT591FP-preprava dobropis | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Marián Šupa | 11906022 | -168,00 € | 23.05.2024 | 15.06.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20240362 | prenájom DDZ CSS cesta III/1082 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. | 34139184 | 1 440,00 € | 23.05.2024 | 15.06.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20240361 | prenájom DDZ CSS cesta III/1082, III/1059 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. | 34139184 | 1 080,00 € | 23.05.2024 | 15.06.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20240360 | prenájom DDZ CSS cesta II/503 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. | 34139184 | 2 196,00 € | 23.05.2024 | 15.06.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20240346 | servis traktora BT591FP | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Marián Šupa | 11906022 | 84,00 € | 23.05.2024 | 06.06.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
OBJ41/05/24 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ĽUBICA, s.r.o. | 50982516 | 143,53 € | 23.05.2024 | 27.05.2024 | Peter Šimeček | Objednávka | |||||
DFBV20240341 | vodné a stočné 22.04.-21.05.2024 SC | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 25,14 € | 22.05.2024 | 29.06.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFKV20240022 | obytno-sanitárny kontajner PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | RIKOSTAV CONTAINER, s.r.o. | 43850065 | 14 904,00 € | 22.05.2024 | 20.06.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20240353 | laminátor | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ELEKTROSPED, a. s. | 35765038 | 38,30 € | 22.05.2024 | 20.06.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
OBJ40/05/24 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ALFIMEX s. r. o. | 51708957 | 616,80 € | 22.05.2024 | 07.06.2024 | Peter Šimeček | Objednávka | |||||
DFBV20240342 | seminár Správa a údržba krajských ciest | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovenská cestná spoločnosť pobočka Východ | 00683736 | 720,00 € | 22.05.2024 | 06.06.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20240340 | materiál na obnovu šípových pluhov SC | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SUPERCOLORS s.r.o. | 51231930 | 435,91 € | 22.05.2024 | 06.06.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
OBJ39/05/24 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Alma Career Slovakia s.r.o. | 35800861 | 502,80 € | 22.05.2024 | 01.06.2024 | Peter Šimeček | Objednávka | |||||
DFBV20240339 | pracovné odevy a obuv | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ĽUBICA, s.r.o. | 50982516 | 920,39 € | 21.05.2024 | 20.06.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
OZ20240044 | pokuta BT639GV | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Vas Vármegye Rendőrfőkapitánya | 11111111 | 101,81 € | 21.05.2024 | 06.06.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
OBJ38/05/24 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | VERCAJCH CENTRUM spol. s r.o. | 36004359 | 1 272,53 € | 21.05.2024 | 01.06.2024 | Peter Šimeček | Objednávka | |||||
OBJ37/05/24 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ĽUBICA, s.r.o. | 50982516 | 1 632,86 € | 21.05.2024 | 01.06.2024 | Peter Šimeček | Objednávka | |||||
DFBV20240338 | el. elektrina osvetlenie križovatky 4/2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Obec Chorvátsky Grob | 00304760 | 77,71 € | 21.05.2024 | 27.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20240337 | el. elektrina osvetlenie križovatky 3/2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Obec Chorvátsky Grob | 00304760 | 104,53 € | 21.05.2024 | 27.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20240347 | prerezanie mostných nostníkov | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DAG SLOVAKIA, a.s. | 44886021 | 9 966,30 € | 20.05.2024 | 20.06.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |