Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8612

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV20240671 oprava klimatizácie BA Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja 53871103 Klimaservis Bratislava, s.r.o. 35928808 224,50 € 06.09.2024 24.09.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
OBJ17/09/24 odstránenie kadáveru Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja 53871103 INSEKTPOL spol. s r.o. 17311411 84,00 € 06.09.2024 18.09.2024 Peter Šimeček Objednávka
OBJ16/09/24 zvislé dopravné značenie a príslušenstvo Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja 53871103 SIGNATECH spol. s r. o. 44690118 1 971,60 € 06.09.2024 18.09.2024 Peter Šimeček Objednávka
OBJ18/09/24 polep vozidiel logami spoločnosti 11ks Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja 53871103 AD Sun, s.r.o. 35828722 18 744,00 € 06.09.2024 18.09.2024 Peter Šimeček Objednávka
DFBV20240667 oleje, mazivá Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja 53871103 RIZNER 46360379 2 688,77 € 06.09.2024 14.09.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
OBJ15/09/24 realizácia veľkoplošnej vysprávky na ceste III/1062 v intraviláne obce Tomášov Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja 53871103 Skanska SK a.s. 31611788 208 869,59 € 06.09.2024 12.09.2024 Peter Šimeček Objednávka
DFBV20240674 asfaltová emulzia 0,8t SC Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja 53871103 DOPRA - VIA, a.s 00684422 691,20 € 05.09.2024 03.10.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV20240675 ND na BA788DS Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja 53871103 GKpro s.r.o. 14232430 393,20 € 05.09.2024 19.09.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
OBJ10/09/24 nákup drôtených kief na krovinorezy Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja 53871103 VIA spol. s r.o. 31444253 810,00 € 05.09.2024 12.09.2024 Peter Šimeček Objednávka
OBJ13/09/24 náhradné diely na motorové vozidlá s EČV BL160LN a BL134LN (majetok RCB) Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja 53871103 DD AUTO, s.r.o. 35734396 416,18 € 05.09.2024 12.09.2024 Peter Šimeček Objednávka
OBJ12/09/24 nákup kancelárskych potrieb Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja 53871103 Lamitec, s.r.o. 35710691 251,27 € 05.09.2024 12.09.2024 Peter Šimeček Objednávka
OBJ11/09/24 nákup hygienických a čistiacich potrieb Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja 53871103 EKOS - partner s.r.o. 50146688 44,70 € 05.09.2024 12.09.2024 Peter Šimeček Objednávka
OBJ14/09/24 bezpečnostný systém na vstupné dvere do budovy SC BSK Bratislava Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja 53871103 ELTON, družstvo 31402615 2 764,44 € 05.09.2024 12.09.2024 Peter Šimeček Objednávka
DFBV20240661 Laboratórne skúšky na stavbách Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja 53871103 VUIS – CESTY, spol. s r. o. 17310229 3 927,60 € 04.09.2024 03.10.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV20240663 ST 8/2024 Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja 53871103 Slovak Telekom, a.s. 35763469 647,10 € 04.09.2024 24.09.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV20240676 servis Unimog BA788DS Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja 53871103 Jozef Osuský 46422552 96,00 € 04.09.2024 24.09.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
OBJ08/09/24 vykonanie pravidelnej STK na BL657AH Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja 53871103 JP control, s.r.o. 45464162 154,00 € 04.09.2024 12.09.2024 Peter Šimeček Objednávka
OBJ09/09/24 nákup a dodanie pneumatík na motorové vozidlá a mechanizmy (majetok RCB) Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja 53871103 MIKONA s.r.o. 31570364 2 788,91 € 04.09.2024 12.09.2024 Peter Šimeček Objednávka
OBJ07/09/24 nákup a dodanie pneumatík na motorové vozidlá a mechanizmy (majetok SC BSK) Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja 53871103 MIKONA s.r.o. 31570364 13 773,85 € 04.09.2024 12.09.2024 Peter Šimeček Objednávka
DFBV20240662 nákup meracej techniky Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja 53871103 GEOTEAM, spol. s r.o. 31367917 2 981,53 € 03.09.2024 08.10.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra