Faktúry
Počet záznamov: 4515
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0611/20 | vodné 11/12/2020 Višňová | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 21,89 € | 08.01.2021 | 08.02.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0011/21 | telefónne služby | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | PROGRES .T, s.r.o. | 46271503 | 29,70 € | 08.01.2021 | 08.02.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0010/21 | telefónne služby | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | PROGRES .T, s.r.o. | 46271503 | 1,00 € | 08.01.2021 | 08.02.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0619/20 | stravné lístky | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 612,43 € | 08.01.2021 | 08.02.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0618/20 | stravné lístky | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 68,94 € | 08.01.2021 | 08.02.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0617/20 | stravné lístky | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 494,07 € | 08.01.2021 | 08.02.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0616/20 | stravné lístky | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 53,62 € | 08.01.2021 | 08.02.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0001/21 | prenájom rohoží | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 121,72 € | 08.01.2021 | 08.02.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0003/21 | prenájom rohoží | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 45,58 € | 08.01.2021 | 08.02.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0002/21 | účastnícký poplatok | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Autistické centrum Andreas, n.o. | 31821677 | 15,00 € | 08.01.2021 | 09.02.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0025/21 | služby počitač. siete | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Ing. Martin Rimbala | 44426488 | 280,00 € | 08.01.2021 | 23.02.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0027/21 | preddavok ele. energia 2/2021Višňová | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36807702 | 129,00 € | 08.01.2021 | 08.03.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0026/21 | preddavok ele. energia 2/2021 Školská | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36807702 | 136,00 € | 08.01.2021 | 08.03.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0035/21 | PZP DUCATO | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. | 00585441 | 559,47 € | 08.01.2021 | 08.03.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0034/21 | PZP Príves | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. | 00585441 | 28,12 € | 08.01.2021 | 08.03.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0028/21 | telefonické služby | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 52,48 € | 08.01.2021 | 07.04.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0001/21 | Nákup potravín SJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Organika s.r.o. | 44555156 | 8,00 € | 04.01.2021 | 07.02.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0600/20 | vodoinštalačné práce | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Dusan Miklos-instalater | 32832541 | 697,00 € | 18.12.2020 | 08.02.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0055/20 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | LuEst s.r.o. | 45965579 | 192,61 € | 17.12.2020 | 07.02.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0053/20 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | LuEst s.r.o. | 45965579 | 364,28 € | 17.12.2020 | 07.02.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0054/20 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 455,78 € | 17.12.2020 | 07.02.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0599/20 | spotrebný materiál | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | LIESKO-STAV s.r.o. | 35724552 | 119,86 € | 17.12.2020 | 08.02.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0597/20 | technik PO a BOZP 11/2020 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Veronika Révészová | 43863353 | 280,00 € | 14.12.2020 | 25.12.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0596/20 | kontrola výťahov 4.Q. 2020 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Servis elektro-zdvíhacie zariadenia, s.r.o. | 46817671 | 360,00 € | 14.12.2020 | 08.02.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0598/20 | zalištovanie chodieb na ŠI | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 144,00 € | 14.12.2020 | 08.02.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0595/20 | oprava notebooku ZŠ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 46,68 € | 14.12.2020 | 08.02.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0594/20 | toner ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 71,98 € | 14.12.2020 | 08.02.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0593/20 | spotrebný materiál | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | LIESKO-STAV s.r.o. | 35724552 | 215,57 € | 11.12.2020 | 25.12.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0052/20 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 399,11 € | 11.12.2020 | 29.12.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0051/20 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | BONI FRUCTI. spo. s.r.o. | 35766981 | 5,00 € | 11.12.2020 | 29.12.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra |