Faktúry
Počet záznamov: 5253
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0094/22 | telefonické služby | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | PROGRES .T, s.r.o. | 46271503 | 9,95 € | 01.03.2022 | 14.03.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0099/22 | stravné lístky | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 284,06 € | 01.03.2022 | 31.03.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0097/22 | služby počítačovej siete 2/2022 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Ing. Martin Rimbala | 44426488 | 280,00 € | 01.03.2022 | 31.03.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0088/22 | DIGI televizný poplatok | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | DIGI Slovakia, s.r.o. | 35701722 | 11,10 € | 28.02.2022 | 14.03.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0102/22 | nábytok do učebne SAD | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Kancelária 24h s.r.o. | 46493000 | 917,16 € | 25.02.2022 | 08.03.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0038/22 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 366,05 € | 25.02.2022 | 14.03.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0087/22 | školenie obsluhy záhradnej techniky | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Beztech s.r.o. | 35856793 | 216,00 € | 24.02.2022 | 08.03.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0037/22 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 103,24 € | 24.02.2022 | 14.03.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0036/22 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 233,31 € | 24.02.2022 | 14.03.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0034/22 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | LuEst s.r.o. | 45965579 | 621,44 € | 23.02.2022 | 14.03.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0086/22 | vodné 1/2/2022 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 11,15 € | 23.02.2022 | 14.03.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0085/22 | vodné 1/2/2022 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 287,83 € | 23.02.2022 | 14.03.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0084/22 | zariadenie do knižnice ŠI 3 poschodie | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | FreePort, s.r.o. | 44165684 | 243,39 € | 22.02.2022 | 08.03.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0083/22 | servisný zásah a diagnostika kotla BUDERUS R432x | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | KU-LI Therm s.r.o. | 52254381 | 407,45 € | 22.02.2022 | 08.03.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0033/22 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 260,75 € | 21.02.2022 | 07.03.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0028/22 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 442,39 € | 21.02.2022 | 07.03.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0027/22 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | LuEst s.r.o. | 45965579 | 674,10 € | 21.02.2022 | 07.03.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0032/22 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 129,90 € | 21.02.2022 | 07.03.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0031/22 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 331,96 € | 21.02.2022 | 07.03.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0030/22 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 326,36 € | 21.02.2022 | 07.03.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0029/22 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 203,51 € | 21.02.2022 | 07.03.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0082/22 | elektromontážné práce | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Elektromost s.r.o. | 47429429 | 571,00 € | 21.02.2022 | 08.03.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0024/22 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 606,10 € | 17.02.2022 | 07.03.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0026/22 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 126,31 € | 17.02.2022 | 07.03.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0025/22 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 335,35 € | 17.02.2022 | 07.03.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0081/22 | doúčtovanie fa VS 20220039 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | LIESKO-STAV s.r.o. | 35724552 | 0,44 € | 15.02.2022 | 21.02.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0080/22 | zimné pneumatiky DUCATO | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | SAMM Slovakia s.r.o. | 50125605 | 345,60 € | 15.02.2022 | 21.02.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0079/22 | telefonické služby | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | ORANGE Slovensko a.s. | 35697270 | 154,87 € | 15.02.2022 | 08.03.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0076/22 | preddavok el.energia | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Zapadoslov.energetika | 35823551 | 2 300,00 € | 14.02.2022 | 21.02.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0077/22 | podložka pod nohy, pod myš PC | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Alza.cz a.s. | 27082440 | 139,08 € | 14.02.2022 | 21.02.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra |