Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5044
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0174/25 | preddavok ele. energie Bratislavská | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 3 092,00 € | 24.03.2025 | 07.04.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0173/25 | preddavok ele. energie Školská | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 214,00 € | 24.03.2025 | 07.04.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0172/25 | preddavok ele. energie Višňová | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 145,00 € | 24.03.2025 | 07.04.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0057/25 | nákup potravín ŠJ - dotované obedy | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 1 281,76 € | 24.03.2025 | 07.04.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0175/25 | catering | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Metros.sk | 0 | 102,00 € | 20.03.2025 | 07.04.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0171/25 | odvoz odpadu- rušenie skleníkov | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | GRABER s.r.o. | 46424741 | 3 198,00 € | 20.03.2025 | 07.04.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0053/25 | nákup potravín ŠJ - dotované obedy | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 384,97 € | 20.03.2025 | 07.04.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0052/25 | nákup potravín ŠJ - dotované obedy | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 295,84 € | 20.03.2025 | 07.04.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0051/25 | nákup potravín ŠJ - dotované obedy | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 834,45 € | 20.03.2025 | 07.04.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0161/25 | dodávka a montáž vchodových dverí - SOŠ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | SPEDOS Slovensko, spol. s.r.o. | 31708587 | 4 793,31 € | 19.03.2025 | 07.04.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0163/25 | výmena modulu ovládacieho panelu - kotolňa | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | KU-LI Therm s.r.o. | 52254381 | 1 148,74 € | 18.03.2025 | 07.04.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0162/25 | zameranie úniku vody ŠI - služobný byt školník | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | KU-LI Therm s.r.o. | 52254381 | 160,00 € | 18.03.2025 | 07.04.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0047/25 | nákup potravín ŠJ - dotované obedy | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 268,79 € | 18.03.2025 | 07.04.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0046/25 | nákup potravín ŠJ - dotované obedy | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 1 049,10 € | 18.03.2025 | 07.04.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0049/25 | nákup potravín ŠJ - dotované obedy | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | LuEst s.r.o. | 45965579 | 1 006,64 € | 18.03.2025 | 07.04.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0048/25 | nákup potravín ŠJ - dotované obedy | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 467,20 € | 18.03.2025 | 07.04.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0164/25 | spotrebný materiál | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Stavebniny Horváth s.r.o. | 44814968 | 104,82 € | 17.03.2025 | 07.04.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0166/25 | telefonické služby | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | ORANGE Slovensko a.s. | 35697270 | 162,06 € | 17.03.2025 | 07.04.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0165/25 | vodné Višňová | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 23,22 € | 17.03.2025 | 07.04.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0167/25 | montáž video vrátnika - vchodové dvere | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Milan Droxel | 37184059 | 124,54 € | 14.03.2025 | 07.04.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra |