Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4894
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0041/24 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 394,04 € | 04.12.2024 | 05.01.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0648/24 | výdajné okienko rozšírenie | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | OKNOPORTAL s.r.o. | 45433119 | 2 183,21 € | 04.12.2024 | 05.01.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0649/24 | PHM | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 231,58 € | 04.12.2024 | 28.12.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0647/24 | odborná prehliadka výťahov IV.Q. 2024 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Servis elektro-zdvíhacie zariadenia, s.r.o. | 46817671 | 360,00 € | 04.12.2024 | 28.12.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0646/24 | pranie prádla | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 85,44 € | 04.12.2024 | 28.12.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0641/24 | telefonické služby | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 81,08 € | 03.12.2024 | 17.12.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0640/24 | technik PO a BOZP 112024 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Veronika Révészová | 43863353 | 280,00 € | 02.12.2024 | 17.12.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0639/24 | preddavok plynu Višňová | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 500,00 € | 02.12.2024 | 17.12.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0638/24 | preddavok plynu Školská | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 000,00 € | 02.12.2024 | 17.12.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0637/24 | učebné pomôcky | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Učebné pomôcky s.r.o. | 31641199 | 26,70 € | 02.12.2024 | 17.12.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0635/24 | výkon zodpovednej osoby 122024 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 02.12.2024 | 17.12.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0632/24 | elektroinštalačné opravy | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | INTELES electrical solutions | 46428283 | 3 416,68 € | 02.12.2024 | 17.12.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0642/24 | Digi televízia | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | DIGI Slovakia, s.r.o. | 35701722 | 12,40 € | 02.12.2024 | 17.12.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0633/24 | stravné lístky | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 2 589,99 € | 29.11.2024 | 17.12.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0634/24 | vodné Školská | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 24,53 € | 29.11.2024 | 17.12.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0636/24 | spotrebný materiál | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | LIESKO-STAV s.r.o. | 35724552 | 129,79 € | 29.11.2024 | 17.12.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0036/24 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 1 614,60 € | 29.11.2024 | 17.12.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0032/24 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 496,21 € | 29.11.2024 | 17.12.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0225/24 | nákup potravín ŠJ - dotované obedy | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 414,84 € | 29.11.2024 | 17.12.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0224/24 | nákup potravín ŠJ - dotované obedy | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 5,93 € | 29.11.2024 | 17.12.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra |