Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0778/15
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za tonery
- Dátum doručenia: 01.12.2015
- Celková hodnota: 31,54 €
- Dátum zverejnenia: 29.12.2015
- Poznámka:
Tlačiť