Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0779/15
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za toner
- Dátum doručenia: 02.12.2015
- Celková hodnota: 83,81 €
- Dátum zverejnenia: 29.12.2015
- Poznámka:
Tlačiť