Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Ivanka pri Dunaji
- IČO: 42128919
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB1/1040/23
- Popis fakturovaného plnenia: telekom. služby
- Dátum doručenia: 04.12.2023
- Celková hodnota: 49,84 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 5100036716
- Dátum zverejnenia: 19.12.2023
- Poznámka:
Tlačiť