Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Ivanka pri Dunaji
- IČO: 42128919
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB1/0807/19
- Popis fakturovaného plnenia: toner
- Dátum doručenia: 07.10.2019
- Celková hodnota: 139,28 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 11.10.2019
- Poznámka:
Tlačiť