Faktúra č. DFB1/0604/25

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola, Ivanka pri Dunaji
  • IČO: 42128919
Dodávateľ
  • Názov: KAMÍR a Co spol. s r.o.
  • IČO: 15770265
  • Adresa: Ferd.Pakosty 1148, 395 01 Pacov
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB1/0604/25
  • Popis fakturovaného plnenia: spotrebný tovar
  • Dátum doručenia: 19.06.2025
  • Celková hodnota: 388,85 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 19.06.2025
  • Poznámka:
Tlačiť