Faktúra č. DFB1/0604/25
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Ivanka pri Dunaji
- IČO: 42128919
Dodávateľ
- Názov: KAMÍR a Co spol. s r.o.
- IČO: 15770265
- Adresa: Ferd.Pakosty 1148, 395 01 Pacov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB1/0604/25
- Popis fakturovaného plnenia: spotrebný tovar
- Dátum doručenia: 19.06.2025
- Celková hodnota: 388,85 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 19.06.2025
- Poznámka: