Faktúra č. DFB1/0139/25
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Ivanka pri Dunaji
- IČO: 42128919
Dodávateľ
- Názov: Tibor Varga TSV PAPIER
- IČO: 32627211
- Adresa: Vajanského 80, 984 01 Lučenec 1
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB1/0139/25
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace potreby
- Dátum doručenia: 18.02.2025
- Celková hodnota: 751,63 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 07.03.2025
- Poznámka: