Rajček Michal - EMONT


Informácie
  • Názov: Rajček Michal - EMONT
  • IČO: 11866225
  • Adresa: Kvetoslavov 298, 930 41 Kvetoslavov

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 79

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0001/19 nákup potravín ŠJ Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 Rajček Michal - EMONT 11866225 101,59 € 08.01.2019 11.02.2019 Faktúra
DFSJ/0002/19 nákup potravín ŠJ Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 Rajček Michal - EMONT 11866225 9,50 € 08.01.2019 11.02.2019 Faktúra
DFSJ/0009/19 nákup potravín ŠJ Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 Rajček Michal - EMONT 11866225 18,99 € 21.01.2019 11.02.2019 Faktúra
DFSJ/0011/19 nákup potravín ŠJ Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 Rajček Michal - EMONT 11866225 79,74 € 24.01.2019 11.02.2019 Faktúra
DFSJ/0021/19 nákup potravín ŠJ Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 Rajček Michal - EMONT 11866225 93,53 € 05.02.2019 18.02.2019 Faktúra
DFSJ/0031/19 nákup potravín ŠJ Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 Rajček Michal - EMONT 11866225 78,02 € 21.02.2019 06.03.2019 Faktúra
DFSJ/0038/19 nákup potravín ŠJ Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 Rajček Michal - EMONT 11866225 73,05 € 04.03.2019 24.03.2019 Faktúra
DFSJ/0042/19 nákup potravín ŠJ Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 Rajček Michal - EMONT 11866225 14,54 € 07.03.2019 24.03.2019 Faktúra
DFSJ/0051/19 nákup potravín ŠJ Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 Rajček Michal - EMONT 11866225 48,90 € 15.03.2019 01.04.2019 Faktúra
DFSJ/0056/19 nákup potravín ŠJ Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 Rajček Michal - EMONT 11866225 89,46 € 27.03.2019 01.04.2019 Faktúra
DFSJ/0062/19 nákup potravín ŠJ Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 Rajček Michal - EMONT 11866225 67,03 € 04.04.2019 01.05.2019 Faktúra
DFSJ/0076/19 nákup potravín ŠJ Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 Rajček Michal - EMONT 11866225 52,94 € 29.04.2019 08.05.2019 Faktúra
DFSJ/0077/19 nákup potravín ŠJ Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 Rajček Michal - EMONT 11866225 83,43 € 29.04.2019 08.05.2019 Faktúra
DFSJ/0084/19 nákup potravín ŠJ Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 Rajček Michal - EMONT 11866225 66,20 € 07.05.2019 28.05.2019 Faktúra
DFSJ/0087/19 nákup potravín ŠJ Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 Rajček Michal - EMONT 11866225 64,19 € 21.05.2019 03.06.2019 Faktúra
DFSJ/0100/19 nákup potravín ŠJ Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 Rajček Michal - EMONT 11866225 54,62 € 27.05.2019 04.06.2019 Faktúra
DFSJ/0112/19 nákup potravín ŠJ Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 Rajček Michal - EMONT 11866225 40,59 € 13.06.2019 14.07.2019 Faktúra
DFSJ/0113/19 nákup potravín ŠJ Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 Rajček Michal - EMONT 11866225 77,74 € 13.06.2019 14.07.2019 Faktúra
DFSJ/0122/19 nákup potravín ŠJ Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 Rajček Michal - EMONT 11866225 40,62 € 25.06.2019 14.07.2019 Faktúra
DFSJ/0128/19 nákup potravín ŠJ Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 Rajček Michal - EMONT 11866225 37,14 € 17.07.2019 29.07.2019 Faktúra