Faktúry
Počet záznamov: 3073
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0066/17 | Miestny poplatok OLO za obdobie od 1.5.2017-31.5.2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 298,62 € | 09.06.2017 | 05.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/17 | Dodávka tepelnej energie za obdobie 1.5.2017-31.5.2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Veolia Energia Slovensko a.s. | 35702257 | -150,94 € | 09.06.2017 | 05.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/17 | Elektronické stravovacie poukážky za mesiac jún 2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 574,60 € | 09.06.2017 | 05.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/17 | Telekomunikačné služby za obdobie od 1.5.2017-31.5.2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,11 € | 08.06.2017 | 05.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/17 | Projektové práce k zabezpečeniu zateplenia objektu SZŠ Strečnianska | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Adif s.r.o. | 31392563 | 19 344,00 € | 01.06.2017 | 05.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/17 | Dezinsekcia priestorov objektu SZŠ | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Ivan Juráček ml. Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 48,00 € | 25.05.2017 | 26.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/17 | Vodné,stočné,zrážky za obdobie 5.4.2017-3.5.2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 427,45 € | 25.05.2017 | 26.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/17 | Dodávka elektrickej energie za obdobie od 1.4.2017-30.4.2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 918,32 € | 18.05.2017 | 07.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/17 | Deratizácia objektu SZŠ | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Ivan Juráček ml. Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 84,00 € | 17.05.2017 | 07.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/17 | Revízna kontrola PSN-EZS | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | SECURITON s.r.o. | 35699124 | 168,89 € | 17.05.2017 | 07.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/17 | Stravovanie zamestnacov za mesiac 4/2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. | 44013141 | 281,52 € | 15.05.2017 | 07.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSF/0005/17 | Stravovanie zamestnancov za mesiac 4/2017, zo SF | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. | 44013141 | 40,80 € | 15.05.2017 | 07.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/17 | Komplexná služba za zneškodnenie infikovaného odpadu | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | MODRÁ PLANÉTA s.r.o. | 31340083 | 70,00 € | 10.05.2017 | 21.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/17 | Miestny poplatok - OLO za obdobie od 1.4.2017-30.4.2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 265,44 € | 10.05.2017 | 21.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/17 | poplatky za telefóne hovory za obdobie 1.4.2017-30.4.2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 38,65 € | 09.05.2017 | 21.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/17 | Dodávka tepelnej energie za obdobie 1.4.2017-30.4.2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Veolia Energia Slovensko a.s. | 35702257 | -136,06 € | 09.05.2017 | 21.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/17 | Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 1.4.2017-30.4.2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,11 € | 09.05.2017 | 07.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/17 | Elektronické stravovacie poukážky 163 ks | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 550,94 € | 05.05.2017 | 07.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/17 | Prečistenie odpadovej kanalizácie pri blokoch B3,B1 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Matej Gavlík-AZ-Kanalservis, | 45369623 | 216,00 € | 04.05.2017 | 21.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/17 | čistiace potreby | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 35,35 € | 03.05.2017 | 21.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/17 | Vodné,stočné,zrážky za obdobie 3.3.2017-4.4.2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 942,12 € | 24.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/17 | A-toner HP C7115X, A-toner HP CE278A/CRG278, A-toner HP CE505X/CRG-719H, | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 198,00 € | 24.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/17 | LEIFHENT mop NN profi cotton plus | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 79,97 € | 24.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/17 | neobmedzený hosting k doméne szsba.sk-za rok | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | EXO TECHNOLOGIES spol.s.r.o. | 36485161 | 71,76 € | 24.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/17 | Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.3.2017-31.3.2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 1 261,91 € | 20.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSF/0004/17 | Stravovanie zamestnancov zo SF za obdobie 3/2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. | 44013141 | 73,40 € | 19.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/17 | Stravovanie zamestnancov za obdobie 3/2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. | 44013141 | 506,46 € | 19.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/17 | Elektronické stravovacie poukážky 203 ks | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 686,14 € | 19.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/17 | Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 1.3.2017-31.3.2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,11 € | 10.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/17 | Poskytnuté služby pre tel.číslo 0904773020, za obdobie od 1.3.2017-31.3.2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 40,98 € | 10.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra |