Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3703
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0144/24 | Elektrická energia za 3/2024 - preplatok | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -15,60 € | 12.04.2024 | 08.05.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFSF/0005/24 | Kultúrno športový deň (prenájom bowlingových dráh a haly, občerstvenie) | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Ponteo s.r.o. | 44395825 | 3 657,70 € | 12.04.2024 | 08.05.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0145/24 | Servisné služby Office 365 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | 365 services, s.r.o. | 44056877 | 108,00 € | 12.04.2024 | 08.05.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0143/24 | Zásobník na papierové utierky - 1ks, papierové utierky skladané | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Lamitec, spol. s r.o. | 35710691 | 249,48 € | 12.04.2024 | 08.05.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0146/24 | Poskytovanie servisných služieb IT 3/2024 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | itpreskoly s.r.o. | 53666500 | 780,00 € | 12.04.2024 | 08.05.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
VO/0087/24 | Dodanie prostriedkov do umývačky riadu v kuchyni celkovej sume 268,92 € s DPH. (224,10 € bez DPH). | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | KEMA SK, s.r.o. | 31350658 | 268,92 € | 11.04.2024 | 12.04.2024 | Objednávka | |||||
VO/0088/24 | Dodanie učebných pomôcok pre odbor zdravotnícky záchranár (tréningová sada EZ-IO, resuscitačné sady) v celkovej sume 769,80 € s DPH. | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | SELVIT spol. s r.o. | 36370053 | 769,80 € | 11.04.2024 | 12.04.2024 | Objednávka | |||||
DFBV/0136/24 | Učebné pomôcky do odborných učební - antidebubitny matrac, klystirovacia suprava, glukomer, váha, chirurgická odsávačka, teplomer | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 973,10 € | 11.04.2024 | 08.05.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0141/24 | Havarijná oprava kanalizácie priestor pod kuchyňou - výdajňou stravy | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | PS Stav s.r.o. | 52669947 | 5 469,60 € | 11.04.2024 | 08.05.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0140/24 | Poplatky za telekomunikačné služby 3/2024 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 26,75 € | 11.04.2024 | 08.05.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0139/24 | Montáž vybavenia toaliet v SZŠ | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Miroslav Busch - Elektra | 13982582 | 1 104,00 € | 11.04.2024 | 08.05.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0138/24 | Upratovacie práce za 3/2024 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Jbitor s. r. o. | 53550013 | 2 551,00 € | 11.04.2024 | 08.05.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0135/24 | Zdravotnícke učebné pomôcky | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | PROARTE s.r.o. | 45640637 | 707,40 € | 11.04.2024 | 08.05.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0137/24 | Tepelná energia za 3/2024 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Veolia Energia Slovensko a.s. | 35702257 | 7 716,41 € | 11.04.2024 | 08.05.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
VO/0085/24 | Dodanie zdravotníckych pomôcok (tlakomery, teplomery, inhalátory) podľa rozpisu v prílohe v celkovej sume 707,40 € s DPH. | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | PROARTE s.r.o. | 45640637 | 707,40 € | 10.04.2024 | 10.04.2024 | Objednávka | |||||
VO/0086/24 | 1 ks zásobník na papierové utierky TORK a 2 kartóny (40bal.) papierových utierok v celkovej sume 249,48 € s DPH. (207,90 bez DPH) | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Lamitec, spol. s r.o. | 35710691 | 249,48 € | 10.04.2024 | 12.04.2024 | Objednávka | |||||
VO/0083/24 | Dodanie zdravotníckych pomôcok (teplomery, glukomery, testovacie prúžky,...) podľa rozpisu v prílohe v celkovej sume 973,10 €. | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 973,10 € | 09.04.2024 | 10.04.2024 | Objednávka | |||||
VO/0084/24 | Dodanie zdravotníckych pomôcok (fixačné goliere a škrtidlo) podľa rozpisu v prílohe v celkovej sume 136,50 €. | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | FLORIAN, s.r.o. | 36427969 | 136,50 € | 09.04.2024 | 12.04.2024 | Objednávka | |||||
DFBV/0131/24 | Vodné, stočné a zrážky za obdobie 3/2024 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 1 260,55 € | 08.04.2024 | 08.05.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0132/24 | Poplatky za telekomunikačné služby 3/2024 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 88,33 € | 08.04.2024 | 08.05.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra |