Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3202

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0169/20 Prepojenie multifunkčných zariadení s PC Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Magic Print s.r.o. 36617661 72,00 € 15.10.2020 09.11.2020 Faktúra
DFBV/0168/20 Vysávač Karcher, sáčky do vysávača Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 MONTES SK,s.r.o. 35904500 262,40 € 15.10.2020 09.11.2020 Faktúra
VO/0074/20 Prepojenie multifunkčných zariadení s PC: typ XEROX WC 5335 - asistentka a zástupkyňa typ Canon IR 1133 - tajomníčka Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Magic Print s.r.o. 36617661 72,00 € 14.10.2020 14.10.2020 Mgr. Eva Drobná Riaditeľ Objednávka
DFBV/0166/20 Školské geografické atlasy Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Mgr. Kliment Ondrejka 35272414 192,00 € 13.10.2020 09.11.2020 Faktúra
VO/0072/20 Učebnice: Ošetrovateľské techniky (A.Krišková): 90 ks á 20 € = 1800 € Liečebná masáž,2.doplnené vydanie 2009 (A.Plačková) : 5 ks á 12 € = 60 €. Doručenie: 6 € Cena celkom: 1866,00 € s DPH. Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Vydavateľstvo Osveta, spol. s r.o. 31604676 1 866,00 € 13.10.2020 13.10.2020 Mgr. Eva Drobná Riaditeľ Objednávka
VO/0073/20 Vysávač Kärcher T 10/1 - 1 ks Sáčky do vysávača T 10/1 - 1 bal/10ks Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 MONTES SK,s.r.o. 35904500 262,40 € 13.10.2020 13.10.2020 Mgr. Eva Drobná Riaditeľ Objednávka
VO/0070/20 Jesenná deratizácia 2020 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Ivan Juráček ml. Slovenská deratizačná služba 41332318 84,00 € 12.10.2020 12.10.2020 Mgr. Eva Drobná Riaditeľ Objednávka
VO/0071/20 Zasklenie rozbitého skla na vnútorných chodbových dverách - Blok B3, prízemie. Rozmer: 65 x 93 cm. (hlinikový rám, gumové tesnenie) Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Milan Minárik 22642846 100,00 € 12.10.2020 12.10.2020 Mgr. Eva Drobná Riaditeľ Objednávka
DFBV/0165/20 Postrekovač akumulátorový 20 litrov Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 NIKO-SK s.r.o. 46631411 73,80 € 09.10.2020 09.11.2020 Faktúra
DFBV/0163/20 Tlačivá - vyúčtovacia faktúra Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 ŠEVT a.s. 31331131 165,05 € 08.10.2020 07.11.2020 Faktúra
DFBV/0160/20 Dodávka elektriny za obdobie 09/2020 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 ZSE Energia a.s. 36677281 1 127,57 € 08.10.2020 09.11.2020 Faktúra
DFBV/0161/20 Poplatky za telekomunikačné služby 09/2020 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Slovak Telekom, a.s. 35763469 28,91 € 08.10.2020 09.11.2020 Faktúra
DFBV/0162/20 Poplatky za telekomunikačné služby 09/2020 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 O2 Slovakia s.r.o. 35848863 69,55 € 08.10.2020 09.11.2020 Faktúra
DFBV/0164/20 eDochádzka (softvér) - 12 mesiacov Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 ŠEVT a.s. 31331131 130,00 € 08.10.2020 09.11.2020 Faktúra
DFBV/0159/20 Prečistenie odpadovej kanalizácie pri blokoch B3 a B2 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Matej Gavlík-AZ-Kanalservis, 45369623 276,00 € 08.10.2020 09.11.2020 Faktúra
VO/0069/20 Bezkontaktné teplomery. Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 P&M&P, s.r.o. 45313059 420,00 € 08.10.2020 08.10.2020 Mgr. Eva Drobná Riaditeľ Objednávka
VO/0068/20 Postrekovač akumulátorový 20 litrov, GEKO + doručenie Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 NIKO-SK s.r.o. 46631411 73,80 € 08.10.2020 20.10.2020 Mgr. Eva Drobná Riaditeľ Objednávka
DFBV/0157/20 Rukavice vinylové Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 P&M&P, s.r.o. 45313059 2 500,00 € 07.10.2020 09.11.2020 Faktúra
DFBV/0155/20 Montáž nových zásuvkových rozvodov v učebni č. 25 VAU - RO č. 288 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Miroslav Busch - Elektra 13982582 709,20 € 07.10.2020 09.11.2020 Faktúra
DFBV/0158/20 Odvoz bioodpadu 09/2020 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 CMT Group s.r.o. 47372141 27,60 € 07.10.2020 09.11.2020 Faktúra