SPP
Informácie
- Názov: SPP
- IČO: 35815256
- Adresa: Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 235
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0064/19 | SPP,a.s. - spotreba plynu 4/2019 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 136,00 € | 03.04.2019 | 15.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/19 | SPP, a.s. - plyn 3/2019 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 968,15 € | 12.04.2019 | 18.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/19 | SPP, a.s. - spotreba plynu 4/2019 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 950,13 € | 14.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/19 | SPP,a.s. - spotreba plynu ŠJ 5/2019 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 52,00 € | 06.05.2019 | 20.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/19 | SPP, a.s. spotreba plynu ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 22,00 € | 05.06.2019 | 16.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/19 | SPP, a.s. - spotreba plynu 5/2019 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 941,53 € | 12.06.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/19 | SPP,a.s. - spotreba plyn ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 21,00 € | 04.07.2019 | 15.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/19 | SPP, a.s. - spotreba plynu 6/2019 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 945,26 € | 10.07.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/19 | SPP a.s. - spotreba plynu 8/2019 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 21,00 € | 08.08.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/19 | SPP, spotreba plynu 7/2019 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 873,34 € | 19.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/19 | SPP, a.s.- spotreba plynu 9/2019 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 42,00 € | 06.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/19 | SPP,a.s. - spotreba plynu 8/2019 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 898,04 € | 12.09.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/19 | SPP a.s.- plyn 10/2019 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 131,00 € | 03.10.2019 | 08.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/19 | SPP,a.s - spotreba plynu škola +ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 941,41 € | 15.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/19 | SPP,a.s. - spotreba plynu ŠJ 11/2019 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 216,00 € | 07.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/19 | SPP, a.s.- spotreba plynu škola+ ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 857,76 € | 15.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/19 | SPP,a.s.- spotreba plynu ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 255,00 € | 05.12.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/19 | SPP,a.s. - spotreba plynu 11/2019 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 768,45 € | 11.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/18 | Spotreba plynu za 12/2017 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 383,76 € | 11.01.2018 | 03.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/18 | SPP, a.s.- plyn ŠJ vyučtovacia faktúra 1.-12. 2017 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -255,35 € | 18.01.2018 | 03.02.2018 | Faktúra |