Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5318

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/201/18 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. 46846514 236,10 € 15.05.2018 01.06.2018 Faktúra
DFBV/188/18 Potraviny bufet Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 197,06 € 11.05.2018 24.05.2018 Faktúra
DFBV/190/18 Kancelársky materiál Hotelová akadémia 31780466 TRIPSY 36276464 757,74 € 11.05.2018 24.05.2018 Faktúra
DFBV/191/18 Čistiace potreby Hotelová akadémia 31780466 TRIPSY 36276464 682,73 € 11.05.2018 24.05.2018 Faktúra
DFBV/192/18 Obalový materiál Hotelová akadémia 31780466 TRIPSY 36276464 208,61 € 11.05.2018 24.05.2018 Faktúra
DFBV/189/18 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 32,50 € 11.05.2018 24.05.2018 Faktúra
DFBV/193/18 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. 46846514 186,10 € 10.05.2018 01.06.2018 Faktúra
DFBV/194/18 Oprava veľkokuchynského zariadenia Hotelová akadémia 31780466 Martin Tretina, opravy veľkokuchynských zariadení 14139111 193,10 € 10.05.2018 01.06.2018 Faktúra
DFBV/195/18 Deratizácia školskej kuchyne Hotelová akadémia 31780466 INSEKTPOL 17311411 57,79 € 10.05.2018 01.06.2018 Faktúra
DFBV/196/18 mobilné hovory Hotelová akadémia 31780466 BENESTRA, s.r.o. 46303502 20,84 € 10.05.2018 18.06.2018 Faktúra
DFBV/197/18 Elektrická energia Hotelová akadémia 31780466 ZSE 36677281 669,95 € 10.05.2018 28.06.2018 Faktúra
DFBV/198/18 Elektrická energia Hotelová akadémia 31780466 ZSE 36677281 275,93 € 10.05.2018 28.06.2018 Faktúra
DFBV/184/18 Prepravné služby Hotelová akadémia 31780466 euro Express, s.r.o. 44519532 72,00 € 09.05.2018 24.05.2018 Faktúra
DFBV/185/18 Obedy za 04/18 Hotelová akadémia 31780466 Anna Mariková, Závodná jedáleň Olšovská 40641333 4 474,80 € 09.05.2018 01.06.2018 Faktúra
DFBV/186/18 Paušálny poplatok 04/18 Hotelová akadémia 31780466 LeNS 31364161 300,00 € 09.05.2018 18.06.2018 Faktúra
DFBV/187/18 Príslušenstvo k počítačom Hotelová akadémia 31780466 LeNS 31364161 207,00 € 09.05.2018 18.06.2018 Faktúra
DFBV/181/18 Výmena predložiek Hotelová akadémia 31780466 ŠKP servis s.r.o. 35813130 71,64 € 07.05.2018 22.05.2018 Faktúra
DFBV/183/18 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. 46846514 162,09 € 07.05.2018 24.05.2018 Faktúra
DFBV/182/18 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. 46846514 156,60 € 07.05.2018 01.06.2018 Faktúra
DFBV/179/18 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 ZELENINÁRI SK 50877682 114,61 € 04.05.2018 24.05.2018 Faktúra
DFBV/180/18 Elektrická energia Hotelová akadémia 31780466 ZSE 36677281 81,40 € 04.05.2018 05.06.2018 Faktúra
DFBV/176/18 Internet Hotelová akadémia 31780466 UPC BROADBAND SLOVAKIA 35971967 20,90 € 03.05.2018 24.05.2018 Faktúra
DFBV/177/18 Kópie Kopírka AFICIO Hotelová akadémia 31780466 RICOH 31331785 79,73 € 03.05.2018 24.05.2018 Faktúra
DFBV/178/18 Deratizácia školy Hotelová akadémia 31780466 INSEKTPOL 17311411 129,02 € 03.05.2018 24.05.2018 Faktúra
DFBV/174/18 Zemný plyn Hotelová akadémia 31780466 SPP 35815256 196,00 € 02.05.2018 24.05.2018 Faktúra
DFBV/175/18 Zemný plyn Hotelová akadémia 31780466 SPP 35815256 16,00 € 02.05.2018 24.05.2018 Faktúra
DFBV/169/18 Potraviny bufet Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 219,90 € 27.04.2018 09.05.2018 Faktúra
DFBV/170/18 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 132,82 € 27.04.2018 09.05.2018 Faktúra
DFBV/173/18 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. 46846514 124,53 € 27.04.2018 24.05.2018 Faktúra
DFBV/171/18 vodné, stočné Hotelová akadémia 31780466 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 739,80 € 26.04.2018 09.05.2018 Faktúra