Faktúra č. DFBV/0472/25

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok
  • IČO: 31770398
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0472/25
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky + rukavice
  • Dátum doručenia: 03.12.2025
  • Celková hodnota: 1 990,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 201/2025
  • Dátum zverejnenia: 10.12.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
201/2025 Rukavice, čistiace potreby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ROMISI s.r.o. 55834884 1 990,40 € 28.11.2025 04.12.2025 Objednávka
Tlačiť