Le Cheque Dejeuner


Informácie
  • Názov: Le Cheque Dejeuner
  • IČO: 31396674
  • Adresa: Vajnorská 32, 83103 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 60

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0009/15 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Le Cheque Dejeuner 31396674 1 676,94 € 02.02.2015 09.02.2015 Faktúra
DFBV/0207/20 Gastrokístky 1000 ks Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 UP Slovensko s.r.o. 31396674 4 597,70 € 22.12.2020 29.12.2020 Faktúra
DFBV/0201/19 Gastrolístky 1060 ks Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 UP Slovensko s.r.o. 31396674 4 824,97 € 17.12.2019 20.12.2019 Faktúra
DFBV/0220/18 Gastrolístky 1200 ks Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 UP Slovensko s.r.o. 31396674 4 320,00 € 21.12.2018 28.12.2018 Faktúra
DFBV/0253/16 Gastrolístky 1400 ks Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Le Cheque Dejeuner 31396674 4 989,10 € 27.12.2016 29.12.2016 Faktúra
DFBV/0248/17 Gastrolístky 1400 ks Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Le Cheque Dejeuner 31396674 4 951,80 € 22.12.2017 02.01.2018 Faktúra
DFBV/0031/16 Gastrolístky 220 ks Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Le Cheque Dejeuner 31396674 741,85 € 29.02.2016 08.03.2016 Faktúra
DFBV/0050/18 Gastrolístky 340 ks Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 UP Slovensko s.r.o. 31396674 1 202,58 € 20.04.2018 25.04.2018 Faktúra
DFBV/0080/15 Gastrolístky 400 ks Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Le Cheque Dejeuner 31396674 1 342,98 € 28.04.2015 04.05.2015 Faktúra
DFBV/0056/15 Gastrolístky 400 ks Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Le Cheque Dejeuner 31396674 1 342,98 € 31.03.2015 01.04.2015 Faktúra
DFBV/0035/15 Gastrolístky 400 ks Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Le Cheque Dejeuner 31396674 1 342,98 € 25.02.2015 03.03.2015 Faktúra
DFBV/0164/15 Gastrolístky 400 ks Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Le Cheque Dejeuner 31396674 1 342,98 € 21.08.2015 21.08.2015 Faktúra
DFBV/0150/15 Gastrolístky 400 ks Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Le Cheque Dejeuner 31396674 1 342,98 € 27.07.2015 07.08.2015 Faktúra
DFBV/0125/15 Gastrolístky 400 ks Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Le Cheque Dejeuner 31396674 1 342,98 € 26.06.2015 02.07.2015 Faktúra
DFBV/0101/15 Gastrolístky 400 ks Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Le Cheque Dejeuner 31396674 1 342,98 € 29.05.2015 03.06.2015 Faktúra
DFBV/0241/15 Gastrolístky 400 ks Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Le Cheque Dejeuner 31396674 1 342,98 € 25.11.2015 25.11.2015 Faktúra
DFBV/0128/16 Gastrolístky 400 ks Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Le Cheque Dejeuner 31396674 1 425,46 € 20.07.2016 25.07.2016 Faktúra
DFBV/0146/16 Gastrolístky 400 ks Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Le Cheque Dejeuner 31396674 1 425,46 € 22.08.2016 25.08.2016 Faktúra
DFBV/0186/16 Gastrolístky 400 ks Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Le Cheque Dejeuner 31396674 1 425,46 € 25.10.2016 02.11.2016 Faktúra
DFBV/0205/16 Gastrolístky 400 ks Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Le Cheque Dejeuner 31396674 1 425,46 € 11.11.2016 24.11.2016 Faktúra