Allianz-Slov.poisťovňa
Informácie
- Názov: Allianz-Slov.poisťovňa
- IČO: 0011
- Adresa: Dostojevského rad 4, 81574 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 19
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0131/24 | Poistenie zodpovednosti za škodu - 27.11.2024-26.11.2025 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Allianz-Slov.poisťovňa | 0011 | 349,86 € | 24.10.2024 | 30.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0205/23 | Poistenie budovy | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Allianz-Slov.poisťovňa | 0011 | 285,76 € | 19.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0141/23 | Poistenie zodpovednosti za škodu - 27.11.2023-26.11.2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Allianz-Slov.poisťovňa | 0011 | 349,86 € | 24.10.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0164/22 | Poistenie budovy od 4.12.2022 do 3.12.2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Allianz-Slov.poisťovňa | 0011 | 285,76 € | 22.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0137/22 | Poistenie poskyt. sl. od 27.11.2022 do 26.11.2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Allianz-Slov.poisťovňa | 0011 | 349,86 € | 24.10.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0142/21 | Komplexné poistenie podnik. od 27.11.2021 do 26.11.2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Allianz-Slov.poisťovňa | 0011 | 349,86 € | 25.10.2021 | 30.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0154/21 | Poistenie budov od 4.12.2021 do 3.12.2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Allianz-Slov.poisťovňa | 0011 | 285,76 € | 23.11.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0141/20 | Poistečnie poskyt. služieb od 27.11.2020 do 26.11.2021 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Allianz-Slov.poisťovňa | 0011 | 349,86 € | 14.10.2020 | 27.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0161/20 | Poistenie budovy DSS od 4.12.2020 do 3.12.2021 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Allianz-Slov.poisťovňa | 0011 | 285,76 € | 13.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0142/19 | Poistenie poskyt. služieb od 27.11.2019 do 26.11.2020 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Allianz-Slov.poisťovňa | 0011 | 349,86 € | 11.10.2019 | 26.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0166/19 | Poistenie budovy od 4.12.2019 do 3.12.2020 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Allianz-Slov.poisťovňa | 0011 | 285,76 € | 15.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0144/18 | Poistenie poskytovaných služieb od 27.11.2018 do 26.11.2019 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Allianz-Slov.poisťovňa | 0011 | 349,86 € | 16.10.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0170/18 | Poistenie budovy DSS | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Allianz-Slov.poisťovňa | 0011 | 285,76 € | 16.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0177/17 | Poistenie služieb od 27.11.2017 do 26.11.2018 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Allianz-Slov.poisťovňa | 0011 | 349,86 € | 16.10.2017 | 24.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0199/17 | Poistenie budov od 4.12.2017 do 3.12.2018 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Allianz-Slov.poisťovňa | 0011 | 285,76 € | 20.11.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0182/16 | Poistenie poskytovaných služieb od 27.11.2016 do 26.11.2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Allianz-Slov.poisťovňa | 0011 | 349,86 € | 14.10.2016 | 25.11.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0209/16 | Poistenie budovy DSS od 4.12.2016 do 3.12.2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Allianz-Slov.poisťovňa | 0011 | 285,76 € | 16.11.2016 | 06.12.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0239/15 | Poistenie budovy DSS od 4.12.2015 do 3.12.2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Allianz-Slov.poisťovňa | 0011 | 285,76 € | 16.11.2015 | 04.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0212/15 | Poistenie poskytovaných služieb | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Allianz-Slov.poisťovňa | 0011 | 349,86 € | 14.10.2015 | 25.11.2015 | Faktúra |