KON - RAD spol. s r.o.
Informácie
- Názov: KON - RAD spol. s r.o.
- IČO: 00684104
- Adresa: Cesta na Senec 24, 830 06 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 271
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0206/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 145,88 € | 13.03.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0212/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 405,44 € | 18.03.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0246/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 535,10 € | 21.03.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0253/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 932,77 € | 28.03.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0258/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 73,87 € | 04.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0259/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 231,69 € | 04.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0342/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 64,80 € | 24.04.2019 | 09.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0343/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 90,10 € | 24.04.2019 | 09.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0345/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 509,95 € | 29.04.2019 | 09.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0352/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 23,54 € | 03.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0353/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 57,46 € | 03.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0355/19 | potraviny - dobropis k faktúre č. 1011912466 (DFBV/0354/19) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | -5,68 € | 07.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0354/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 229,68 € | 03.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0364/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 179,61 € | 15.05.2019 | 07.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0367/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 199,29 € | 10.05.2019 | 07.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0368/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 248,64 € | 10.05.2019 | 07.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0369/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 97,20 € | 10.05.2019 | 07.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0370/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 141,90 € | 10.05.2019 | 07.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0394/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 427,14 € | 20.05.2019 | 07.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0403/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 404,17 € | 23.05.2019 | 07.07.2019 | Faktúra |