Faktúra č. DFBV/0202/21

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača
  • IČO: 30804191
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0202/21
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 18.03.2021
  • Celková hodnota: 375,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ZO20191103
  • Identifikácia objednávky: OBJ/050/21
  • Dátum zverejnenia: 31.03.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
ZO20191103 dodávka tonerov a náplní do tlačiarní Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 30804191 PRYZMAT Slovakia, s.r.o Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 5 220,00 € 03.12.2019 03.12.2019 Mgr. Ján Kmeť, PhD. riaditeľ Zmluva
OBJ/050/21 tonery Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 30804191 PRYZMAT Slovakia, s.r.o. 35882891 375,00 € 05.03.2021 22.03.2021 Mgr. Miroslava Tatarkovičová Zástupca riaditeľa Objednávka
Tlačiť