Všetky dokumenty
Počet záznamov: 13762
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0182/16 | Čistiace a hygienické prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ladislav Pócs - 3P slúži VÁM | 36922161 | 226,15 € | 10.03.2016 | 04.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/16 | Kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ladislav Pócs - 3P slúži VÁM | 36922161 | 346,78 € | 10.03.2016 | 04.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/16 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s. r. o. | 48026158 | 154,44 € | 10.03.2016 | 04.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/16 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 370,10 € | 10.03.2016 | 04.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/16 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s. r. o. | 48026158 | 480,68 € | 10.03.2016 | 04.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/16 | Dezinsekcia, Podbrezovská, 1.pos., byt č. 110 a 122 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | FULLPROFI doggy s.r.o. | 47881879 | 100,00 € | 10.03.2016 | 06.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/16 | Účtovná publikácia v samospráve | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Asociácia vzdelávania samosprávy | 37902938 | 29,50 € | 10.03.2016 | 06.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/16 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 511,65 € | 10.03.2016 | 01.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/16 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 145,56 € | 10.03.2016 | 01.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/16 | BOZP, OPP a CO 02/2016 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Alena Ježíková - BOZPO | 41792041 | 320,00 € | 09.03.2016 | 04.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/16 | Voda z povrchového odtoku, zrážky, Strelková 01.02.16-29.02.16 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 32,08 € | 09.03.2016 | 06.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/16 | Voda z povrchného odtoku, zrážky 01.02.16-29.02.16, Podbrezovská 28 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 149,30 € | 09.03.2016 | 06.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/16 | PZS 02/2016 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Alena Ježíková - BOZPO | 41792041 | 60,00 € | 08.03.2016 | 04.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/16 | KO Podbrezocská a Pri Vinohradoch 02/2016 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA - KO | 00603481 | 1 310,61 € | 08.03.2016 | 04.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/16 | Pevná linka 02-2016, Pri Vinohradoch | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 170,21 € | 08.03.2016 | 04.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/16 | Pevná linka 02-2016, Podbrezovská, Pevná linka 02-2016, Podbrezovská | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 45,06 € | 08.03.2016 | 04.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/16 | Mobilné telefony 03-2016 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 353,37 € | 08.03.2016 | 04.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/16 | Zneškodnenie odpadu 02-2016 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | 388,97 € | 08.03.2016 | 04.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/16 | Servis výťahov 02-2016 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Rastislav Sloboda | 14019931 | 282,18 € | 08.03.2016 | 04.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/16 | Elektrika 01.02.2016-29.02.2016, Strelková 2 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 222,45 € | 08.03.2016 | 04.04.2016 | Faktúra |