Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12882
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0759/17 | právne služby 08/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kolíková & Partners, s.r.o. | 47239441 | 2 169,43 € | 04.09.2017 | 08.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0760/17 | vzdelávanie - odborná príprava | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Dpt. Miroslav Zigo | 32088647 | 276,00 € | 04.09.2017 | 08.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0748/17 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ing. Peter Gerši - GC Tech. | 36880574 | 60,48 € | 04.09.2017 | 08.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0704/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 687,47 € | 04.09.2017 | 08.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0705/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 224,68 € | 04.09.2017 | 08.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0706/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MIRKOM s.r.o. | 44886764 | 81,46 € | 04.09.2017 | 08.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0707/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 223,26 € | 04.09.2017 | 08.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0747/17 | oprava žalúzií | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ľubor Baláž | 37421671 | 218,00 € | 04.09.2017 | 08.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0749/17 | účtovníctvo 08/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 800,00 € | 04.09.2017 | 08.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0750/17 | servis a oprava výťahov 08/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Rastislav Sloboda | 14019931 | 282,18 € | 04.09.2017 | 08.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0757/17 | služby pevnej TKS 08/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 156,34 € | 04.09.2017 | 08.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0761/17 | EL EN Strelkova, Pri vinohradoch 09/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 561,96 € | 04.09.2017 | 08.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0693/17 | maľovanie prevádzky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Vladimír Kern | 11799951 | 13 059,20 € | 31.08.2017 | 07.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0701/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 148,07 € | 31.08.2017 | 08.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0702/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 151,84 € | 31.08.2017 | 08.10.2017 | Faktúra | |||||
Kúpna zmluva č. Z201741706_Z | interiérová farba - biela | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Color de Luxe s.r.o. | 44808836 | Iné | 50,16 € | 31.08.2017 | 04.09.2017 | Mgr. Ján Kmeť, PhD. | riaditeľ | Zmluva | ||
DFBV/0692/17 | zdravotný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | JUMICOL, s.r.o. | 36783943 | 237,60 € | 30.08.2017 | 07.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0695/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 318,34 € | 30.08.2017 | 08.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0699/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 151,54 € | 30.08.2017 | 08.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0700/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MIRKOM s.r.o. | 44886764 | 103,32 € | 30.08.2017 | 08.10.2017 | Faktúra |