Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12284
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0728/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 391,92 € | 05.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
ZMLUVA O UBYTOVANÍ č. 24/2018 | poskytnutie prechodného ubytovania | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Renáta Hucanová | Nájmy a prenájmy | 115,00 € | 05.10.2018 | 05.10.2018 | Mgr. Ján Kmeť, PhD. | riaditeľ | Zmluva | |||
DFBV/0727/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 1,32 € | 04.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
OBJ/150/18 | oprava | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ANTEN - TECH - SAT, s.r.o. | 35944196 | 197,21 € | 04.10.2018 | 31.10.2018 | Mgr. Ján Kmeť, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0692/18 | oprava pobočkovej ústredne | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Centralis SK s.r.o. | 31594476 | 420,60 € | 03.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0695/18 | oprava pobočkovej ústredne | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Centralis SK s.r.o. | 31594476 | 384,12 € | 03.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0687/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 694,37 € | 03.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0689/18 | servis motorového vozidla | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o. | 35918519 | 189,42 € | 03.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0693/18 | servis tieniacej techniky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ľubor Baláž | 37421671 | 135,00 € | 03.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0694/18 | prevzatie, preprava zneškodnenie odpadov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | GLOBAL GREEN, s.r.o. | 35790571 | 52,57 € | 03.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0696/18 | služby BOZP, OPP a CO 09/2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Alena Ježíková - BOZPO | 41792041 | 320,00 € | 03.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0697/18 | servis a oprava výťahov 09/2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Rastislav Sloboda | 14019931 | 282,18 € | 03.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0698/18 | plyn Strelkova 10/2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 181,00 € | 03.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0699/18 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 2 529,14 € | 03.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0704/18 | tonery do tlačiarní | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 96,00 € | 03.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0707/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 229,62 € | 03.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0701/18 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ing. Peter Gerši - GC Tech. | 36880574 | 599,59 € | 03.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0690/18 | preventívna prehliadka posuvných dverí Doorson | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Milan Fröhlich - mf servis | 40503232 | 184,00 € | 03.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0691/18 | oprava posuvných dverí Doorson | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Milan Fröhlich - mf servis | 40503232 | 126,00 € | 03.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0700/18 | EL EN Strelkova, Pri vinohradoch - JESEŇ 10/2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 203,80 € | 03.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra |