Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12155

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0475/19 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 30804191 HSH spoločnosť s ručením obmedzeným 31409890 253,27 € 21.06.2019 29.07.2019 Faktúra
DFBV/0459/19 voda Strelkova 5/2019 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 30804191 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 37,62 € 20.06.2019 07.07.2019 Faktúra
DFBV/0460/19 voda Pri vinohradoch JZ 5/2019 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 30804191 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 773,47 € 20.06.2019 07.07.2019 Faktúra
DFBV/0461/19 voda Podbrezovská 5/2019 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 30804191 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2 480,75 € 20.06.2019 07.07.2019 Faktúra
DFBV/0462/19 voda Pri vinohradoch JL 5/2019 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 30804191 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 481,46 € 20.06.2019 07.07.2019 Faktúra
DFBV/0449/19 služby BOZP, OPP a CO 5/2019 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 30804191 Alena Ježíková - BOZPO 41792041 320,00 € 20.06.2019 29.07.2019 Faktúra
DFBV/0478/19 oprava pobočkovej ústredne Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 30804191 Centralis SK s.r.o. 31594476 171,36 € 20.06.2019 29.07.2019 Faktúra
DFBV/0453/19 čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 30804191 ATANI, s.r.o. 31381481 2 710,73 € 20.06.2019 29.07.2019 Faktúra
DFBV/0454/19 čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 30804191 ATANI, s.r.o. 31381481 2 487,83 € 20.06.2019 29.07.2019 Faktúra
DFBV/0451/19 EL EN Strelkova, Pri vinohradoch - JAR, ZIMA 5/2019 - vyúčtovanie Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 30804191 ZSE Energia a.s. 36677281 569,56 € 20.06.2019 29.07.2019 Faktúra
DFBV/0452/19 kancelárske potreby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 30804191 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 507,19 € 20.06.2019 29.07.2019 Faktúra
DFBV/0450/19 EL EN Pri vinohradoch - LETO, Podbrezovská 5/2019 - vyúčtovanie Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 30804191 ZSE Energia a.s. 36677281 -102,30 € 20.06.2019 29.07.2019 Faktúra
DFBV/0456/19 revízia regulačnej stanice plynu Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 30804191 EUROPLYN, s.r.o. 35893885 326,40 € 20.06.2019 29.07.2019 Faktúra
DFBV/0457/19 revízia regulačnej stanice plynu Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 30804191 EUROPLYN, s.r.o. 35893885 172,80 € 20.06.2019 29.07.2019 Faktúra
DFBV/0474/19 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 30804191 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 156,77 € 20.06.2019 29.07.2019 Faktúra
OBJ/098/19 servisná služba Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 30804191 PRYZMAT Slovakia, s.r.o. 35882891 24,00 € 20.06.2019 11.07.2019 Mgr. Ján Kmeť, PhD. Riaditeľ Objednávka
Zmluva o pripojení č. 121897678 pripojenie odberného elektrického zariadenia žiadateľa do DS Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 30804191 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 Palivá, energie, voda, telefóny 0,00 € 20.06.2019 20.06.2019 Mgr. Ján Kmeť, PhD. riaditeľ Zmluva
OBJ/093/19 dataprojektor Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 30804191 IZOCOM s.r.o. 48246468 796,61 € 19.06.2019 24.06.2019 Mgr. Ján Kmeť, PhD. Riaditeľ Objednávka
Rámcová dohoda č. Z201918678_Z dodanie čistiacich dezinfekčných prostriedkov - práčovňa Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 30804191 ATANI, s.r.o., 31381481 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 20 400,00 € 19.06.2019 19.06.2019 Mgr. Ján Kmeť, PhD. riaditeľ Zmluva
DFBV/0463/19 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 30804191 Eurozel s.r.o. 47837934 933,69 € 18.06.2019 07.07.2019 Faktúra