Všetky dokumenty
Počet záznamov: 13459
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0623/21 | EL EN Pri vinohradoch - ZIMA 08/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 102,00 € | 05.08.2021 | 24.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0634/21 | čistenie lapača tukov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 167,16 € | 05.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0636/21 | služby BOZP, OPP a CO 07/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Alena Ježíková - BOZPO | 41792041 | 320,00 € | 05.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0635/21 | Prenájom multifunkčného zariadenia 07/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 106,80 € | 05.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0633/21 | finančné výkazy 06/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 300,00 € | 05.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0646/21 | Plyn 07/2021 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 128,71 € | 05.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0637/21 | elektronické poukážky - rekreácia zamestnancov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 266,30 € | 05.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0638/21 | služby pevnej TKS 07/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 96,64 € | 05.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0629/21 | Údržba budov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Havarijná služba Olivová, s.r.o. | 36741566 | 164,71 € | 05.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0628/21 | Vodoinštalačné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kiss Luboš | 35322292 | 110,00 € | 05.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0639/21 | DDHM -komunikačná infraštruktúra, materiál - Switch US-16 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 320,26 € | 05.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0645/21 | PHL | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovnaft | 31322832 | 116,60 € | 05.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0627/21 | oprava výťahov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Rastislav Sloboda | 14019931 | 243,60 € | 05.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0644/21 | EL EN Pri vinohradoch - JESEŇ 08/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 215,29 € | 05.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0643/21 | EL EN Pri vinohradoch - byty 08/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 330,51 € | 05.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0642/21 | EL EN Strelkova, Pri vinohradoch - ZIMA, JAR 07/2021 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 283,30 € | 05.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0641/21 | EL EN Podbrezovská 07/2021 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 618,27 € | 05.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0640/21 | EL EN Pri vinohradoch - LETO 07/2021 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 67,47 € | 05.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0630/21 | Oprava práčky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PRAGOPERUN SK s.r.o. | 35901896 | 55,20 € | 05.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| OBJ/172/21 | pútkové vaky a nabíjačka pre zariadenia Minstrel | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ARJO-HUMANIC SK, s.r.o. | 36679607 | 1 557,60 € | 05.08.2021 | 18.08.2021 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Objednávka |