Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12271
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0095/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 648,42 € | 11.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0098/21 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 1 771,63 € | 11.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0097/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 157,49 € | 11.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0096/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 234,16 € | 11.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
OBJ/035/21 | jednorázový inventár do kuchyne | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MARK bal, s.r.o. | 36241610 | 310,20 € | 11.02.2021 | 07.03.2021 | PhDr.Mária Gdovinová | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
Rámcová kúpna zmluva č. ZO20201101 | odplatné zásobovanie kupujúceho mäsom a mäsovými výrobkami | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a. s. | 36773123 | Iné | 28 603,42 € | 11.02.2021 | 11.02.2021 | PhDr. Mária Gdovinová | poverená riadením | Zmluva | ||
DFBV/0094/21 | voda Pri vinohradoch JL 01/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 306,62 € | 10.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0093/21 | voda Podbrezovská 01/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 941,12 € | 10.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0092/21 | voda Pri vinohradoch JZ 01/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 335,60 € | 10.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0091/21 | Údržba strojov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Rastislav Sloboda | 14019931 | 2 601,60 € | 10.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
Nájomná zmluva č. 2021 – 124463 | prenájom kyslíkového prístroja VisionAire | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | EGAMED, spol. s r.o. | 00613606 | Nájmy a prenájmy | 8,64 € | 10.02.2021 | 10.02.2021 | PhDr. Mária Gdovinová | poverená riadením | Zmluva | ||
Nájomná zmluva č. 2021 – 124462 | prenájom kyslíkového prístroja VisionAire | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | EGAMED, spol. s r.o. | 00613606 | Nájmy a prenájmy | 8,64 € | 10.02.2021 | 10.02.2021 | PhDr. Mária Gdovinová | poverená riadením | Zmluva | ||
Nájomná zmluva č. 2021 – 124461 | prenájom kyslíkového prístroja VisionAire | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | EGAMED, spol. s r.o. | 00613606 | Nájmy a prenájmy | 8,64 € | 10.02.2021 | 10.02.2021 | PhDr. Mária Gdovinová | poverená riadením | Zmluva | ||
DFBV/0088/21 | služby pevnej TKS 01/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 100,79 € | 09.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0090/21 | internet, telefón, nájom komunikačnej infraštruktúry 02/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 57,10 € | 09.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0089/21 | služby mobilnej TKS 01/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 450,97 € | 09.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0086/21 | plyn 01/2021 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 12 655,12 € | 09.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0087/21 | EL EN Pri vinohradoch - LETO, Podbrezovská 01/2021 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 128,53 € | 09.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0085/21 | Kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kancelária SK s.r.o. | 50345460 | 275,89 € | 09.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0084/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 783,78 € | 08.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra |